借,递延收益,贷,其他收益, 借,管理费用,社保,贷,应付职工薪酬,社保, 借,应付职工薪酬,社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷银行存款。

老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
摘要是:稳岗返还 借:银行存款 贷:其他应付款-递延收益 这是前面的会计做的 那我现在接手了 我怎么做这个呢
您好老师!去年7月份收到了社保局发放的稳岗补贴500,当时就做了分录:借 银行存款500 贷:递延收益500 没做收入确认,请问现在还需要补做一笔收入确认结转到营业外收入吗?
老师,我们收到一笔稳岗补贴。我借银行存款,贷递延收益。做出来最后资产负债表的年初数不平衡。怎么处理呢
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗
老师你好,,公司有3个合伙人,现在其中1人退出,比如退出的人拿到利润分红1万元和投入50万元,这个怎么做分录
老师,个体工商户查账申请变为核定,怎么操作
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!如果这个题目改成26.【单选·2021】中国居民邹某为某单位雇员,2020 年 1 至 12 月从单位取得应纳税所得额 65000 元,2021 年 1 至 3 月每月的工资收入为 8000 元,2021 年 3 月份计算邹某工资、薪金所得预扣 预缴税款时,累计减除费用是()元。 A.10000 B.15000 C.5000 D.60000
老师你好,我想问一个问题,就是去年的发票,2025年的发票,今年也就是现在跨年了,能够报销吗?
老师 为啥要做贷方其他收益
你好,因为你使用了这笔钱,是你单位儿的偶然所得。
这是准则规定的吗
对的是的,是这么理解的。