借,递延收益,贷,其他收益, 借,管理费用,社保,贷,应付职工薪酬,社保, 借,应付职工薪酬,社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷银行存款。

收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
收到稳岗补贴时 做账是 借 银行存款 贷 营业外收入~政府补助 之后这笔款用来交社保了 做账要怎么做
请问老师 之前收到的稳岗补贴 做的是借 银行存款 贷 递延收益 现在要用这些钱 交纳社保 怎么做账
个人报销采购的商品已经现金支付给员工,发票没到怎么写会计分录
老师,请问一下合伙企业的 老板工资可以像个体户那样年扣除6万的嘛
老师,怎么样区分一个费用支出是招待费还是贿赂?
老师,个税手续费返还,可以用来作为员工聚餐费用吗?
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
变更法人前有一笔存货,后来他自行留下了,我们接盘时,不知道这个事儿,后来过了几个月才看到,现在如何处理,就是这笔存货前法人已经留下了,
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
老师 为啥要做贷方其他收益
你好,因为你使用了这笔钱,是你单位儿的偶然所得。
这是准则规定的吗
对的是的,是这么理解的。