这个费用不包含增值税,包含附加税

计算公司内部利润时 用含税价:收入-所有支出(包括增值税) 用不含税额:收入-成本费用-税金及附加,不需要在减增值税对吗? 且用含税和不含税计算出来的利润是一样的对吗?
老师、毛利是收入减去成本,成本包含销管财费用和税金及附加吗?
老师你好,企业所得税申报表中的“营业成本”包含三大费用和附加税这些嘛?
老师,成本费用明细表包含营业外支出和所得税和增值税吗
老师好结转所得税收入减成本和费用,这个费用包含增值税和附加税吗?
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
请问新成立的公司,新增的固定资产需要计提折旧吗?
老师,社保基数调增后,企业代员工补缴7-9月的社保费用。 小企业会计准则,需要通过应付职工薪酬过渡吗?
老师好,请教个问题:公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728,进项税额13.6万,这张发票取得当时公司是小规模!于同年4月1号转为一般纳税人后,将该发票做了红冲,开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项,被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出,但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情!主要该公司管理混乱,会计更换频繁!目前我发现了正确发票没有吃进项,但进项勾选里面已经看不到这张发票了,怎么办?有什么办法把这13.6万进项吃进来呢?
老师好!从香港进口货物需要缴纳那些税?
老师你看我申报完了,税局还有提醒
老师,就是小规模纳税人季度不到30万,然后我按照1%的税率,计算的免征增值税的金额,记入营业外收入了,然后和增值税申报的收入,一起记入个税的经营所得里了,然后刚税务所长给我打电话,说不一致,让我写说明,没事吧,老师这么算是对的吧是不
老师,每一季度计算所得税,是主营业务收入➖主营业务成本➖管理费用➖销售费用➖财务费用➖附加税的结果再✖️税率
是的,你的理解是对的。
老师,增值税和附加税每季度都缴纳了,为啥增值税不能作为费用扣除计算所得税啊
增值税是价外费用,不参与利润表项目
附加税是在增值税基础上计算出来的,很蒙圈啊
强行记住。只有增值税是特殊的
老师,这个增值税小规模和一般纳税人计算所得税都是一样的不能扣除是吗,只允许扣除附加税和印花税?
是的,你的理解是对的。