你好,你们单位是购买方吗?

老师,请问下,我是物业公司一般纳税人,现在公司员工都是签劳务派遣合同,请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写?社保,工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的,公司是收到劳务发票做账吗:借,管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷,银行存款? 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦?
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 请问下老师,是不是这么理解。比如说我销售软件A及其安装部署是要按照13个点的软件产品开票。我销售软件A,部署软件B。就是可以按照软件产品13个点和服务费6个点开票是吗?是这么理解吗?(混合销售和兼营销售)
6)12月18日,乙企业要求退回本年11月20日购买的10件A产品。该产品销售单价为2000元,单位销售成本为1000元,其销售收入20000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。(7)12月20日,收到外单位租用本公司办公用房下一年度租金100000元,款项已收存银行。请问以上业务的会计分录和具体金额怎么做?如果条件不够,可以只写会计分录
您好老师!老板有A、B两家公司。A有资质为车辆做年审,是主营业务。B公司主营业务为代理代办大货车辆年审业务(通俗的说就是九八佬或中介)A公司平时业务只要有小汽车和大货车年审,但是大货车业务都是接的是B公司的业务,收费标准是按市场价格;而B公司是市场价格+代理代办服务费。请问B公司做账时候想区分散客(一般不开发票)和开票业务,散客有应收未收账款时,怎么做分录好呢?
公司为增值税一般纳税人,销售商品适月的增值税税率为13%,提供建筑服务适月的增值税税 率为9%。甲公司以销售商品和提供建筑服务为其主营业务,确认收入的同时结转成本,合同取得成本按照履约进度进行摊销。2022年该公司发生的业务如下: (1)1月1日,向乙公司销售M产品0.4万件,并开具增值税专用发票。每件商品不含税价格为125元,每件商品的实际成本为100元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。货款于当日收讫并存入银行。 (2)1月15日,由于质量问题,乙公司要求退回1月1日所购M产品0.2万件,甲公司同意退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并干当日退回了相关货款
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
是的,购买方也是销售方
借银行存款、 贷主营业务收入、应交税费 需要退回的。借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数 不退回的。按照上面的来做。
购买方借库存商品,贷银行存款,退回,借银行存款,贷库存商品。
并入产品核算,不单独核算吗?
对的是的,不单独核算的。