● 支付赔款时:借:其他应收款 - 保险赔款 147,605贷:银行存款 147,605 所需留档资料 客户出具的收款收据,证明你司已支付赔款。 货损相关的证明文件,例如货物损失清单、现场照片、第三方评估报告(如有)等,用以证明货损的真实性和赔偿金额的合理性。 与客户签订的赔偿协议,明确赔偿的原因、金额和相关责任。 假设收到保险赔款为 87,605 元(与支付赔款有 60,000 元差额) 收到保险赔款时: 借:银行存款 87,605 营业外支出 60,000 贷:其他应收款 - 保险赔款 147,605 所需留档资料 保险公司的赔款通知书,注明赔款金额和相关赔付依据。 保险合同复印件,证明你司与保险公司的保险关系和理赔条款。 银行收款凭证,证明收到保险赔款的金额和时间。

甲企业为一般纳税人,适用增值税税率为13%。按实际成本法核算原材料,本月发生以下相关业务: (1)购入A材料一批,买价15 000元,增值税税额1950元,运费500元,增值税税45元,入库前的挑选整理费用700 元,入库后的挑选整理费用800元均以银行存款支付。 (2)购入B材料一批,买价8000元,增值税税额1040元,以银行存款支付。一个月后B材料运抵企业,验收时发现B材料短少10%。经查明,短少的材料中20%属于定额损耗,另外80%系运输公司责任,由运输公司赔偿。 (3)购入C材料一批,价款50 000元,增值税税额6500元,付款条件为2/10, 1/20,N/30(计算折扣时不考虑增值税),材料已验收入库。甲企业于购货后的第9天付款。该公司采用净价法进行核算。 (4)购入D材料一一批,合同价20 000元,材料已验收入库,至月末时发票运费等单据尚未收到。 要求:根据上述资料编制必要会计分录。【应交税费科目必须写二级明细】 【重要提示:不是每一个业务只有一笔分录,要根据题目意思做出所有必要的会计分录】 请问这道题该怎么写
1)5月29日,华星公司进行现金清查,发现现金溢余800元,无其他违纪行为。经查上述现金溢余的原因是:少支付给康达公司的款项,应退还。(2)5月30日进行固定资产清查,丢失机器一台,账面原值为36,000元,已提折旧26,400元,作营业外支出处理(3)5月30日,公司进行存货清查,乙材料账面余额6500千克,实存数量6550千克,单价每千克是12元。经查不符原因是:材料收发计量误差,经批准转销。(4)5月30日,公司发生火灾,仓库A产品1000件全部报废,单位成本为240元。经批准:A产品损失由保险公司赔偿10万元,其余作非常损失处理这四笔的审批前和审批后会计分录怎么做?并要写出具体金额。就是这四笔,能快点解答吗?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师您好,请问我司赔客户一笔赔款147605元,因大风天造成货损,我司已报保险但具体赔偿金额还没出来,中间应该会有6万左右的差额,现想请教以下问题: 1、11月付出147605元,会计分录怎么做,需要哪些资料做留档; 2、待保险赔款后,怎么做会计分录,也会有差额怎么做分录,需要哪些资料做留档; 以上谢谢!
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同