您好,写到二级 应交税费-应交增值税就可以了,应交税费-应交增值税是没有余额的, 月末结转到 应交税费-未交增值税 这是税法书上写的规范分录

年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
老师:“应交税费——应交增值税(销项税额)”明细账怎么填写,有没有上期结转
转出未交增值税明细账借方一直都有余额是为啥呀?我每次都把每个月的要交的增值税结转到了未交增值税啊?是不是每次在转入未交增值税还需要写分录借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税金-应交增值税(进项)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2017年12月31日,甲公司为增值税一般纳税 1) 做出相关会计处理。 (2) 假设应交税费一一应交增值税(进项税 额)280万元,其他条件不变做出结转应交增值税明细账借方或贷方明细专栏相应会计处理。 3) 假设应交税费一一应交增值税(进项税 额)280万元,应交税费一一应交增值税 30万元,其他条件不变,/做出结转应交增值税明细账借方或贷方明细专栏相应会计处理。 (4)假设应交税费一一应交增值税(已交税 金30万元,其他条件不变,/做出结转应交增值税明细账借方或贷方明细专栏相应会计处理。
老师,我们是小规模,开专票,之前会计记账借主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,贷应收;结转未交增值税,借应交税费增值税,转出未交增值税,贷应交税费应交增值税未交税金;交税,借应交税费应交增值税未交税金,贷银存 。这样销项税明细一直有余额,转出未交增值税也有余额,是不是丢了一步结转销项税,如果不做这一步分录,对不对
老师公司成立的食堂,要成立个体工商户,走承包的方式,承包合同的租赁非要包水电费,这样食堂还要单独安装水表和电表吗
老师,我们2025年度工资计提了38万,实际发放28万,可以在汇算清缴时,把多计提的10万调增处理吗?调增处理后,帐套里面需要冲回多计提的10万吗?
工厂排放的地表水是一定要交环境保护税的吗
银行承兑是什么?对于收款人有什么影响?
老师, 我怎么取肖抵扣类勾选
老师你好!医院都分哪些性质
老师,小规模的增值税申报表,销售额怎么填(没超30万),是不是按1%算不含税销售额?
请问老师我们公司老板开进一张交通运输设备*汽车膜,专票,我抵扣了,做账时候,做什么费用合适呢
没有收到发票,先付款了,可以通过应付账款入账吗,收到发票了再冲销掉,通过预付账款的话,供应商比较多,容易错误
老师,我想问一个问题,就是关于单价,比如我进货的一个商品单价为10元,我销售出去的单价是用10*1.2=12,我想想知道这个1.2是什么意思呢?
不是,是那个应交税费_应交增值税明细账没有未交增值税这个栏目,不知道怎么填到明细账里面
您好, 应交税费-应交增值税和 应交税费-未交增值税 这是2个平级的二级科目 ,这是不包含的
好的谢谢
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~