你好,同学 可以看一下收入是不是确认多了,红冲减少 再看看成本费用是不是少了,补确认
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
一.合同流,资金流,票流,物流,台账流,五流合一,是税务稽查重点。 二.只要一开票,我就要关心我交的税,只要一开票,我就要关心我交的税。 三.我在我的企业中,一定要知道我的行业税负率。 四.我当会计,知道开多少票,就知道交多少税,也知道得多少票,也知道有多少票,差多 少,我知道了 五.我在我的企业中关注这个值,利润占收入的百分比,这个值叫利润率,利润率越大交的税就越多。 六.杨总,您放心,我会严格控制我们家的利润率,不会把税交错的, 七.发票确定收入,税负确定成本,利润早就知道,费用是倒挤出来的。 请问老师,这里面说的行业税负率,还可以提前筹划,是啥意思
老师你好,我公司是建筑行业,一般是开票确认收入的,第二季度的利润有点高,实际是没么多利润,因为我们的材料发票是认证抵后才结转材料成本,还有外地预缴的税,所以进项还有好多没认证抵扣就没有做到成本里去,人工费也是,实际已经支付了,还没收到发票,材料款支付的有几百没到成本里,现在在怎么调整这个账才能让利润降低呢,谢谢
我们是建筑总承包方,别人挂靠我公司,我公司只收管理费和税金,其他的全转给挂靠方,我要怎样核算我的真实的利润,我用的开发票确认收入转成本。但是为了达到所得税税负率,成本没转那么多,人为控制了,利润怎么算呢
怎么降低利润,就是我收入开票太多,要达到税负得多交增值税,但是就导致我成本没多少入账,材料没多少可领,该怎么合理提高成本来降低利润。求方法
给公司高管租房列在什么科目呀?
老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,如果全额开发票的话就会有挂账,导致当年的成本增高
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,比如买水泥1000袋,每袋80,,这个月是80000,按照合同比例是64000,单价跟合同一致的话80,数量就是800,但是实际送了1000袋,这种明显比实际的数量要少,但是也不能多付款,一般像这种的怎么处理呢
老师你好24年未开的票,现在开上,还算去年的成本吗
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,这个有什么好的办法吗?
@郭老师,我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税?在电子税务局哪里查找比较准确,不会漏。
请问老师,股东2021棉借款给公司,当时没有入账,今年要还款黑股东,该怎么调账
老师,公司收购个人股权,需要先分红吗?需要缴纳税款吗?
老师,城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
请问:资料一和资料二两个小题,其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时,为什么其他债权投资-应计利息要扣除,而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
收入就是开票金额不多,没办法要求产值,成本的话确实没少,就是我意思成本该怎么合理的不确认呢
可以预提年终奖之类的
会计分录怎么做呀,还有其他方法么
借管理费用 贷应付职工薪酬
好的老师,还有其他合理提高成本的办法么
一般是预提费用,要么看看结转的成本有没有漏
怎么合理预提费用呢,除了年终奖其他感觉也没啥了
如果没有固定费用的话,不建议预提了