同学你好,对于三家公司费用难以独立划分的情况,可以这样: 按比例分摊:可按收入、资产或人员比例分摊共同费用,如按收入比例,依各公司收入占总收入比重分配;按资产比例,据资产总额占比分配;按人员比例,依员工人数占比分配。 设内部结算账户:由一主体先付费用,通过内部结算账户按约定规则向其他公司收取,支付方记 “其他应收款”,其他方记 “其他应付款”,结算时冲减。 依实际使用分配:能明确使用主体的费用直接计入,能估使用程度的按使用次数、时间等分配,如会议室清洁费按使用次数分配给各公司。

请问老师,现在我们公司简称A公司,A公司是B和C公司股东,A公司有投资B和C公司,A、B、C公司在三个不同的省份分别经营,都是独立核算,独立做账,现在老板想给三家公司财报合并报表,请问这种合并要怎么处理呢?
老师你好,我是做电商内账,我们有一个公司开了三个网店,但是三个店铺都是用的一个仓库一个办公室一批员工,每个店铺对应的支付宝只能提现到一个公司,老板要求每一个店铺能独立核算出利润,我这个账套要怎么建?1.是按公司建一个账套,然后把科目分细,出报表时在拆分店铺,独立核算利润?2,还是按店铺来建帐套。像这情况店商适合那种账套,谢谢
我现在公司,今年年初用公司的名义多开了一个床垫工厂,除了场地不在一个地方,其他都是我现在公司在运营。ERP系统共用,管理人员也共用,床垫厂的所有支出也是用我现在公司账号付款。因为之前老板说两家公司是独立核算体。所以我一直将床垫厂的所有收支挂在我现在公司的往来账。结果,上个月,老板跟我说,两家公司不独立核算了,要合在一起。那我现在要怎么处理比较合适?床垫厂那边一年的账我都还没处理过。
您好老师,我公司是家物流公司,因为有诉讼案件公司老板不执行案件款,账户一直封着的快1年了,这一年里公司收入支出都是挂法人往来,像这种怎么处理好
老师好,公司有三家公司,费用支出很多都是一起的,像这种账怎么处理合适,不能独立出来。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
那发票怎么开了?只能开给一家公司
若能明确主要受益方,发票开给该方。如培训服务主要助 A 公司,发票开 A 公司,A 公司先全计费用,再按比例分摊给 B、C 公司并记往来,B、C 公司据分摊通知处理账务。 若是一家公司提供服务或资源共享产生费用且有收费机制,由提供方开给其他公司。如 A 公司转租场地给 B、C 公司,A 公司分别向它们开租赁发票并确认收入,B、C 公司计管理费用与往来。 难以区分主要受益方时,协商指定一家公司接收发票。如共同水电费协商由 A 公司接收,A 公司付后按比例向 B、C 公司收取费用并记往来,B、C 公司同理处理账务。
主要是成本在一起,收入很少合在一起
例外部成本发票开给A公司,BC未收到成本发票,但有收入 A可以开发票给BC,BC用这个进项发票做成本,相当于3个公司之间有业务往来。 如果A不缺成本票,外部发票可以开给B,并且由B付款。