同学你好, 收到退回多交税款时: 借:银行存款 2000 贷:应交税费 - 应交个人所得税 2000 通过过渡科目应付职工薪酬,冲销管理费用 借:应交税费 - 应交个人所得税 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借 管理费用 -2000 贷:应付职工薪酬 -2000
项目上的工人工资申报个税,是按甲方代发的工资款,第一次发放是一月份工资,做的一月所属期的个税申报,第二次人员变动走了发放是二月份工资,做的三月所属期的个税申报,第三次人员又变动了走了发放三月份的工资,做的四月所属期的个税申报。现在五月份所属期不确定之后是什么时候发放第四笔工资,估计人员还要变动,老师我可以把五月所属期的农民工全部做进非正常吗?这样下次发工资人员变动我就不用更正之前的个税申报表了
老师您好,我5月报个税时计算错误,本不该交个税的员工被扣了税,在5月的申报期内我就进行了更正申报,但是国库在5月我第一次申报的时候就扣了这笔,要怎么处理呢?
请问一下老师,我们1月份付了几个专家一次性一整年的工资(2023年12月-2024年12月),因为是新录入人员,申报时不给一次性扣除6万元,所以如果2月一次性申报我就需要交税,所以我做成员工借款,之后每个月做工资从借款扣除,之后每个月申报分摊数的工资,可以吗
你好老师,麻烦问下,23年的企业所得税汇算清缴已申报,发现23年有一员工本已离职,但个税申报的时候没及时填写离职,导致多报了个税,现在已经把23年的个税更正了,在更正23年企业所得税年报的时候,多发的这部分工资怎么调整,谢谢老师!
老师好,员工的工资有些是两个月才发一次,这申报个税时怎么处理才好呢,是不是没发的就在系统作非正常状态,待下次了工资后又做改为正常状态呢
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
应该退给员工的个税和应该补收的个税部分怎么处理呢
挂其他应付款或其他应收款 借:应交税费 - 应交个人所得税 贷:其他应付款 借:其他应收款 贷:应交税费 - 应交个人所得税