 
                            同学你好, 收到退回多交税款时: 借:银行存款 2000 贷:应交税费 - 应交个人所得税 2000 通过过渡科目应付职工薪酬,冲销管理费用 借:应交税费 - 应交个人所得税 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借 管理费用 -2000 贷:应付职工薪酬 -2000

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    项目上的工人工资申报个税,是按甲方代发的工资款,第一次发放是一月份工资,做的一月所属期的个税申报,第二次人员变动走了发放是二月份工资,做的三月所属期的个税申报,第三次人员又变动了走了发放三月份的工资,做的四月所属期的个税申报。现在五月份所属期不确定之后是什么时候发放第四笔工资,估计人员还要变动,老师我可以把五月所属期的农民工全部做进非正常吗?这样下次发工资人员变动我就不用更正之前的个税申报表了
老师您好,我5月报个税时计算错误,本不该交个税的员工被扣了税,在5月的申报期内我就进行了更正申报,但是国库在5月我第一次申报的时候就扣了这笔,要怎么处理呢?
请问一下老师,我们1月份付了几个专家一次性一整年的工资(2023年12月-2024年12月),因为是新录入人员,申报时不给一次性扣除6万元,所以如果2月一次性申报我就需要交税,所以我做成员工借款,之后每个月做工资从借款扣除,之后每个月申报分摊数的工资,可以吗
你好老师,麻烦问下,23年的企业所得税汇算清缴已申报,发现23年有一员工本已离职,但个税申报的时候没及时填写离职,导致多报了个税,现在已经把23年的个税更正了,在更正23年企业所得税年报的时候,多发的这部分工资怎么调整,谢谢老师!
老师好,员工的工资有些是两个月才发一次,这申报个税时怎么处理才好呢,是不是没发的就在系统作非正常状态,待下次了工资后又做改为正常状态呢
 
                老师,受益所有人信息备案是哪里通知的?从哪里看要不要备案呢?看到好多公司都在弄,
请问老师,申报的资产负债表表和账上数据不一致,经自查后发现有一笔多写了一个0,还有一些往来实际已经结清但账上还挂着,调整完后怎么写说明?
老师好现在公司要股权融资,注册资本不变,只稀释老股东股权,新投入的钱打公司账户,这样除了印花税还涉及别的税费吗?
老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?
应该退给员工的个税和应该补收的个税部分怎么处理呢
挂其他应付款或其他应收款 借:应交税费 - 应交个人所得税 贷:其他应付款 借:其他应收款 贷:应交税费 - 应交个人所得税