你好; 扣除了。 你做缴纳分录挂着哈; 到时 后期改了之后会抵减的;

老师您好,我5月报个税时计算错误,本不该交个税的员工被扣了税,在5月的申报期内我就进行了更正申报,但是国库在5月我第一次申报的时候就扣了这笔,要怎么处理呢?
老师,有个临时工,5月份来上班的,6月10号辞职的,8号的时候发了5月工资4910。13号发了6月工资1800。我今天报个税,是不是只要报5月的4910就行? 如果一起申报,那就要交个税了,但是两个月没有超过一万不用交呀? 不知道怎么申报了
老师,我们是小微企业,申请了加计抵减政策,23年1月起加计抵减政策从10%到5%,但一月申报的时候按照10%申报了,因此多了131.24,8月的时候进行了一个更正,现在我们申报8月增值税的时候报表扣回1月多计提的131.24元,这个应该怎么做账呀?
员工工资发放搞错了,5月份发了五月份的工资5万元,但是做外账的时候以为没发的,就在6月份又发了一次5万元,但是个税申报只申报了1次5万元,这个需要怎么调整账呢?就是第二次发放的5万元其实不应该发放,可是如果把第二次发放的凭证删除,那我的报表上会显示资金多了5万,可是2023年12月份的季报是25万的资金都话,那我做汇算清缴年报的时候资金就会变成了30万,这样是不是不行的啊
老师您好,请问个税申报是按照员工收到工资当月为归属期进行申报。即员工5月入职,5月的工资6月发,那么个税申报应该是7月申报6月的个税收入。我的理解对吗?如果是的话,那么员工在计算个税的时候,扣除的每月5000元的扣除费,是扣两个月还是一个月呢?因为按照当月计提当月工资,计算个税肯定是扣除一个月的5000元,但是在6月发放工资的时候再申报到6月,也就是7月申报个税,系统会扣除两个月的扣除费,也就是10000,计算的个税就不一样了。请教老师解答,感谢您
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师,能说具体点么?后期改了是哪里改?
缴纳分录是借应交税费应交个人所得税贷银行不?
你好; 意思修改了申报表之后 ; 你的 应纳税额会变动; 你以后发生了税额; 可以抵减这部分多教缴纳的; 对的
噢噢噢,那账务处理是就这么挂着?就是不用再另外把扣的税打给员工的意思?以后个税系统自动减,然后我的账务处理可以不动,是这个意思么老师?
你好; 是的; 先挂着; 以后月份发生了就计提贷方; 自动这个应交税费-个税科目 就抵减了
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价