那个计入管理费用-办公费
老师,你好!请问我在8月暂估采购入库存原材料2000公斤,单价20.5元,共计41000元,期间生产领用1800公斤*20.5元计算。我在9月末收到增值税专用发票,发票金额为36283.19元(18.142*2000公斤),税额4716.81元,我收到发票后,应该怎么做分录?
请问网店上用现金支出补单成本,怎么入账?就是公司为了刷销量,自己用现金在自己的网店上下单支付购买,货款会回到平台的钱包中,钱包可以提现到公账,请问这个业务下来,所有的分录怎么做?
请教一个问题:1月份我单位购买了财务软件价格2880元,开的是专票,票面金额2851.49,税额28.51。因为1月份单位没有收入,那么这笔账怎么计呢?会计分录怎么做?
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师,客户订单6-98 货款为14942元,订单 6-99货款为18836元,合计金额33778元,今天两个订单只发一部份货给客户,收了21769元,请问老师,该怎么做账呢,会计分录怎么做
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
已入库,该怎么操作呢
那么先计入原材料-办公品 领用时计入管理费用-办公费
公文包能作为原材料吗
那个不是买的,买的计入库存商品。你可以按低值易耗品-办公品,再领用
老师,借周转材料-低值易耗口 贷 银行存款
领用时,借管理费用-办公费 贷周转材料
这样可以吗
是的,就那样处理就行