同学你好,借银行存款 贷应收账款 21769
老师好,客户五月份在我家买货5000元已经提走,六月份客户回款5000元,要求我家六月份多给他开店发票,发票金额为5120元,请问老师我应该怎么记分录?我是会计小白一个,还恳请老师将月份,和金额帮我解析清楚,谢谢老师了。
我方给客户加工一批产品1万元,加工合同签订的是1万元,开的增值税发票也是一万元,交货后客户反映有不良品共计5000元,然后客户付款也只付5000元,剩下的5000元客户不付款,客户说有不良品不支付,然后给我们开了一个质量索赔通知书,里面包含了说明不良品明细和价格等之类的,客户说让我们拿这个索赔书来做账(做不支付给我们那5000块的账。)请问,这5000块我该怎么做账,怎么写分录呢?
老师,客户订单6-98 货款为14942元,订单 6-99货款为18836元,合计金额33778元,今天两个订单只发一部份货给客户,收了21769元,请问老师,该怎么做账呢,会计分录怎么做
老师,客户订单6-98 货款为14942元,订单 6-99货款为18836元,合计金额33778元,今天两个订单只发一部份货给客户,收了21769元,请问老师,该怎么做账呢,会计分录怎么做
老师,我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元,因为账已做,235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工,请问该怎么做账呢,会计分录怎么做
宋生老师 就是我们给对方客户开的发票 是对方公司的总公司 但是给我们付款的是对方公司 也就是子公司 这种的怎么弄 做账时 收入哪里 开的发票是总公司名称 实际收款是子公司,这种该怎么解决?
请问我第三季度的收入是546364.6元,那印花税算出来是162.06元,不减半征收吗
企业所得税申报表里面“实际支付给职工的应付职工薪酬”包含社保吗还是扣除社保后的?
老师我之前的暂估的成本,现在冲减了,后续没有开票了,我现在把营业成本也冲减了,这样可行吗,不知道企业所得税可能过得去,比之前的营业成本减少了
老师,你好,请问我们是工程类公司,收到永辉超市预付卡销售和充值发票,是计入什么科目
老师公司是一般纳税人,保险中介公司,收到上级渠道手续费,给他们开票,现代服务费,这个开普票有税收优惠?不是和开专票一样吗,都要交6%的增值税吗?我们会计咋说开普票不用交税?
一般纳税人怎么转小规模
老师 支付土地出让金是记入无形资产,还是记保证金。
老师,无票收入可以最后一个季度统一申报吗?
老师,请问下我这边有个个体户广告公司,合作单位付了一笔款,40万已经打到个体户法人的账户上了,但是他备注了是发工资,这个个体户法人是不是要交个税啊
老师,错了
请问应收账款是怎么来的,收到了现款怎么会有应收呢
请详细描述一下怎么回事
请看清题意再回答
收款和确认收入最好分别做,确认收入的时候借应收账款贷主营业务收入 应交税费
通过应收账款和客户对账比较方便