同学,你好 洗浴中心技师服务费10天付一次,月底开票? 你是采购方??是洗浴中心给你开票吗??

#提问#请问老师接手一新公司洗浴中心,这个月业务一个资本金,一个开户费,其他没有,也不知道啥会开业?还赶个季报?这账是否得做?个税增值税所得税都得零申报吧?谢谢
#提问#请问老师洗浴中心买的这些东西是先付的款,后来的票,那先付款时是借应付账款,贷银行存款还是借预付账款贷银行存款呢?谢谢
#提问#请问老师洗浴中心收到的微信支付宝第二天才能到账了,那月底这最后一天的钱需要记吗?还是根据银行流水记呢?或者把没到账的记为其他货币资金呢?谢谢
#提问#请问老师洗浴中心前期先入库5000未开票未付款做了借低值易耗品,贷应付账款,现在开来发票10000票并付了款,但后期的还未入库,那就是做借应付账款10000,贷银行存款10000,后期的拿来入库单再做低值易耗品5000,贷应付账款5000,老师这样对吗?弄不清谢谢
#提问#请问老师洗浴中心技师服务费10天结算一次,但对方公司一个月才给开税票,重点是对方签了一份合同就是中间打钱的话打给公司委托代理的个人账户,这合适吗?谢谢
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
我是洗浴中心么,
同学,你好 你是洗浴中心,是技师给你开具劳务发票吗??
老师是了,月中间我这边有审批单打款,月底给发票
同学,你好 借:其他应付款 贷:银行存款
老师分不清,那洗浴中心采购洗浴用品是应付账款还是其他应付款?应付账款吧?
应付账款 “应付账款”是指企业因购买材料、商品或接受劳务等应支付给供应单位的款项。 “其他应付款”是指除”应付账款“、应付票据以外的其他应付、暂收款项,如应付租金、应付各种赔款、存入保证金、押金等。
老师再讲讲那付技师款不是接受劳务吗?反不清么
同学,你好 你再区分一下,对方是公司一般用应付账款,是个人一般用其他应付款
老师是了,对方是公司么,
技师是针对公司打款的,外包,用应付账款吧?
对方是公司,用应付账款