同学你好 最好是公对公 一个月开一次也没啥 只要有发票就可以

老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
#提问#请问老师,我单位与人合作一个项目共同投资负担盈亏,20个员工,其中5个员工工资在对方发放工资,10个在我单位发放工资,另外5个不想买社保,劳务外包,这样每个月一张工资表分三个地方发放,比如10万的工资,有3万我打到对方单位,对方发工资,还有3万我打给劳务公司,劳务公司发工资,还会有服务费,请问这样的账如何做?项目的对公账户在我公司,我公司是纳税主体
老师,您好,我公司是人力资源公司,与一家建筑公司签的外包合同以及委托代发协议,开了专票给对方,一直没回款,这次催款对方回复说因为对方是建筑公司,这个钱建筑公司直接付给了农民专用账户里,可以不用付钱到我公司账户,把支付给农民工的工资凭证发给了我公司,说我公司可以直接拿这些凭证就这笔业务做成本,说法律规定钱只能入农民专用账户,不用过我们公司的账户打出去,这是正确的吗?这是属于农民工发票代开嘛?可以这样操作吗???
@财务丫丫 老师我想问下,比如A给我公司开具域名转让,我再把这个域名给B,我其实是承担了中间人,和给B提供服务,但是A给我开的是技术服务,我给B开的也是技术服务,但是好处费是另外一个公司打给我公司的,这样可以吗。我有把好处费的发票开具给对方,然后我全额按6%去交了增值税。但是就是A给我开了多少的技术服务,我就开多少的金额的技术服务发票给B,只是好处费单独开了,这样可以吗
各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
那按合同打给个人不行?还是也可以?
同学你好 这个得公对公 合同上是个人吗?不是两家公司吗
合同上是那个公司委托这个人收款打的他个人卡号上了,月底公司给开发票
合同上就这么写的吗?再签一个委托收款协议给你哈
老师有这个委托收款协议就行对吧?
对的 有这个委托收款协议
这样的话这收款的人也不会有什么个税吧?
同学你好 这个要还给公司才可以 对方公司哈 个人给公司打款
嗯嗯公司委托他,这个钱肯定是公司的啊
嗯 这个业务可以做的