你好,同学, 本期缴纳增值15÷(1+6%)-10÷(1+6%)×(1+5%)=4.25
公司为增值税一般纳税人企业,购进甲商品一批,价税合计 113000 元,当月全部销售出甲商品,开具客户发票总金额 124300 元;同时对公司此销售商品提供技术服务,取得技术服务收入 21200 元,该公司业务人员为此项业务出差,乘坐高铁,产生其名字往返高铁交通费800 元。该企业享受进项税加计抵减政策同时符合四项服务加计扣除政策。 请核算出该企业本月实际应交增值税,请列示实际交纳此增值税会计分录。
一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
某企业为增值税小规模纳税人,2023年第一季度提供婚庆服务,自行开具增值税普通发票价税合计5万 元;提供会议服务,到税务机关代开增值税专用发票上注明的不含额10万元;销售网络游戏虚拟道具,取得价 税合计收入 1.03 万元,未开具发票。应缴纳多少增值税?写出计算过程。 (征收率 1%)
#提问# 老师,公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税?
客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计递减政策,本期需要缴纳多少增值税
老师,请问待抵扣进项税和待认证进项税分别是指什么呢?二者之间有什么区别和联系吗?
股权转让,税务让做全面资产评估,转让价格按照资产评估那个值?
老师,想请教一个问题,就是出纳能同时做两家公司的账吗?
老师请问一下西软系统客人有住宿,房费收入,有用到酒水,但是客人要求不能有酒水出现,这个咋入账呢,
老师,小规模纳税人可以数电增值税专用发票吗?
销售人员离职补偿,如何做账
老师,公司买的车想进行进项抵扣的时候,申报表在哪里体现这个抵扣金额呢?
老师,我想请问小规模纳税人旅行社增值税怎么计算?
老师 我们公司出口一般货物 这个报关单只有美元 确认收入的话 以哪天的日期汇率为准
票经营租赁*机械租赁费 开票劳务*钻进施工以及劳务管道安装费 开票生活服务*清淤服务 麻烦老师帮我看下这些都需要缴纳印花税吗税目申报那个,税种认定是建设工程合同