你好,对方开的税率是多少?你们开出去的是多少?加计抵减的是5%还是10%?

一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
老师你好,一般人汽车服务行业符合加计抵减,开具6%普票3178.54税费190.71,没有进项票,缴纳税盘费280,申报增值税加计抵减额怎么计算呢
#提问# 老师,公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税?
客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计递减政策,本期需要缴纳多少增值税
甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足增值税加计抵减政策的条件。本年7月发生如下业务: (1)取得某项认证服务收入53万元(含增值税)。 (2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明金额10万元;支付运输费用,取得的增值税专用发票上注明金额1万元。 (3)购进一批办公用品,取得的增值税普通发票上注明价税合计金额1.3万。 (4)支付广告服务费,取得的增值税专用发票上注明金额3万元。 上述增值税专用发票本年7月均符合抵扣规定。 要求:计算甲公司本年7月应纳增值税。
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
税率都是6%加计扣除是5%的 15万/1.06*6%-10万/1.06*6%-10万/1.06*7%*5%
服务业的税率是多少?
加计扣除5%还是10%看啥呀
税率都是6%加计扣除是5%的 15万/1.06*6%-10万/1.06*6%-10万/1.06*(7%*5%)这里*7%*5%咋没看懂呢
15/1.06*0.06-10/1.06*0.06*1.05=0.25不是直接这样子?
生活服务10%,其他的都是5%。
那你的进项税额不算吗?15万/1.06*6%销项 10万/1.06*6%进项 10万/1.06*6%*5%进项加计抵减 7%打错了,应该是6%。
噢噢 我直接*1.05就行了噶
可以的,可以这么做的。
我刚刚看23年的政策怎么是加计抵减15%呢
你好,2023年是5%或者是10%,没有15%的,你再去看一下吧。
嗯嗯 看到了谢谢老师
不用客气,工作愉快。