您好,如果是加计抵减5%的话交15/1.06*6%-10/1.06*6%*(1%2B5%)等于2547.17

公司为增值税一般纳税人企业,购进甲商品一批,价税合计 113000 元,当月全部销售出甲商品,开具客户发票总金额 124300 元;同时对公司此销售商品提供技术服务,取得技术服务收入 21200 元,该公司业务人员为此项业务出差,乘坐高铁,产生其名字往返高铁交通费800 元。该企业享受进项税加计抵减政策同时符合四项服务加计扣除政策。 请核算出该企业本月实际应交增值税,请列示实际交纳此增值税会计分录。
一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
某企业为增值税小规模纳税人,2023年第一季度提供婚庆服务,自行开具增值税普通发票价税合计5万 元;提供会议服务,到税务机关代开增值税专用发票上注明的不含额10万元;销售网络游戏虚拟道具,取得价 税合计收入 1.03 万元,未开具发票。应缴纳多少增值税?写出计算过程。 (征收率 1%)
#提问# 老师,公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税?
客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计递减政策,本期需要缴纳多少增值税
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业