您好,如果是加计抵减5%的话交15/1.06*6%-10/1.06*6%*(1%2B5%)等于2547.17
公司为增值税一般纳税人企业,购进甲商品一批,价税合计 113000 元,当月全部销售出甲商品,开具客户发票总金额 124300 元;同时对公司此销售商品提供技术服务,取得技术服务收入 21200 元,该公司业务人员为此项业务出差,乘坐高铁,产生其名字往返高铁交通费800 元。该企业享受进项税加计抵减政策同时符合四项服务加计扣除政策。 请核算出该企业本月实际应交增值税,请列示实际交纳此增值税会计分录。
一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
某企业为增值税小规模纳税人,2023年第一季度提供婚庆服务,自行开具增值税普通发票价税合计5万 元;提供会议服务,到税务机关代开增值税专用发票上注明的不含额10万元;销售网络游戏虚拟道具,取得价 税合计收入 1.03 万元,未开具发票。应缴纳多少增值税?写出计算过程。 (征收率 1%)
#提问# 老师,公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税?
客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计递减政策,本期需要缴纳多少增值税
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职