您好,如果是加计抵减5%的话交15/1.06*6%-10/1.06*6%*(1%2B5%)等于2547.17
公司为增值税一般纳税人企业,购进甲商品一批,价税合计 113000 元,当月全部销售出甲商品,开具客户发票总金额 124300 元;同时对公司此销售商品提供技术服务,取得技术服务收入 21200 元,该公司业务人员为此项业务出差,乘坐高铁,产生其名字往返高铁交通费800 元。该企业享受进项税加计抵减政策同时符合四项服务加计扣除政策。 请核算出该企业本月实际应交增值税,请列示实际交纳此增值税会计分录。
一般纳税人本月销售产品开具增值税专用350万(含税),提供技术服务取得收入开具增值税普通发票100万(含税),本月购进货物取得增值税专用发票280万(含税),上期期未留抵税额:3.5万,计算本月应交增值税?拓展:该单位是现代服务业,取得的服务费收入占比全年收入60%以上,适用10%的加计递减政策请问该企业本月应纳税额多少
某企业为增值税小规模纳税人,2023年第一季度提供婚庆服务,自行开具增值税普通发票价税合计5万 元;提供会议服务,到税务机关代开增值税专用发票上注明的不含额10万元;销售网络游戏虚拟道具,取得价 税合计收入 1.03 万元,未开具发票。应缴纳多少增值税?写出计算过程。 (征收率 1%)
#提问# 老师,公司是一般纳税人,收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费合计15万,符合加计抵减政策,本期需要缴纳多少增值税?
客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万,开出去专票服务费价税合计15万,符合加计递减政策,本期需要缴纳多少增值税
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?