你好,你先做红字凭证冲减,然后再按照正确的重新做。

老师好,公司用1万元的外购商品抵1万元广告费,外购商品成本0.8万元,请问会计分录 借:销量费用-广告费10000贷:主营业务收入-视同销售/应交税费10000,借:主营业务成本8000贷:库存商品8000,这样做对不对?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,我们公司购进一批酒赠送客户,是普票没有进项税额,我们赠送客户的时候的会计分录应该是借:业务招待费 贷:库存商品 吗?这个是不是不算视同销售啊
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
采购赠送客户的礼品10000元,收的普票。之前做的分录是借:销售费用10000,贷:库存商品10000.没有做视同销售,现在应该怎么补计提销项税啊
老师您好,我们是经销商,每个季度给酒厂开陈列费时,酒厂不给钱,也不开票,我们进货时,开了商品负数,像这种长期酒厂不给钱,也不开票,导致长期挂在应收账款,这种 要怎么处理
老师,小规模纳税人公司改名称改法人,5月底改好的,那7月份报税怎么报,老公司报,还是新公司报
你好老师,就是员工按量来发工资的话能报工资薪金吗,还有一部分点工,也可以报工资薪金吗
老师公司几月份注销,账就做到几月份吗
老师,就是卖了一套开发商的房子抵他们欠的砖款,房子的售价是56万多,客户已经付了50万,6万明天会付清,然后开发商这边需要我们开56万多的票,但是我们又是小规模,有没有好的办法?
老师 早报高企的审计报告,财务负责人会让我签字,这个有什么风险啊
老师您好,我们小公司采购的空调和安装费开票是分开开票的,一共是32万多,做账时要分开吗?安装费是计入什么科目,还是一并计入固定资产原值 ?
老师,请问我们请人维修机器,其中材料费500元,工时费300元,请问需要申报个税吗,个税需要申报多少
我们做腌制鸭肉串(半成品)13%的税,开票的商品税收编码归属哪类,麻烦您帮我们看看
公司收到个人开具的劳务发票60000元,给代扣代缴个人所得税是不是需要换算成不含税金额代扣,公司做账金额按照什么呢
老师帮忙列一下正确的分录及金额呢
你好借销售费用-10000,贷:库存商品-10000 然后再借销售费用11300。贷主营业务收入1万,应交税费应交增值税1300。 然后再借主营业务成本一万贷1万,贷,库存商品1万。