你好,你正常结账是会有的
老师 有个问题 就是我看到网上说小企业会计准则是不能使用以前年度损益调整这个科目对吗 但是为啥我用的财务软件选择的是小企业会计准则 但财务软件里还是有这个科目呢 而且在此之前我也用了这个科目来调整今年支出去年的支出 那现在要怎么调整呢
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
用用友畅捷通财务软件,要归集研发费用,所以调整 23 年的账,我增加了一个科目,为什么到 24 年这个科目又没有了!
财务做账软件没有以前年度损益调整这科目,新增会计科目应该加在哪个项下,2024年费用发票漏做了要在2025年做凭证
老师,请问资产期末数据和负债所有者权益不平衡这个去找哪里呢?
老师,我们今天做了首单出口报关发货,电子税务局出口退(免)税备案还没做,因为基本户信息表还没做备案,后面的备案不了,基本账户信息表明天下午才能拿到,会影响首次退税吗?
老师,已经申报的企业所得税申报数据填错了怎么办?
老师,一直是定期定额征收的个体工商户,且一直没做过账,25年3季度改为查账征收,需要做账吗,怎么做
公司是一般纳税人,应交税费原来的税务会计全是按小规模纳税人缴纳的,税务这几天查账让27号之前把全年的全部补上,我是内账会计用的是软件做账,如果是上月计提我得去反结账还得去拆凭证,我想请问我把少计提的做到这个月,应交做到下个月可以吗?就是银行存款会对不上,还是反结账到上月去补计提?
请问老师,23年的企业所得税汇算清缴已经完成了,需要更正23年的季度所得税报表需要怎么操作
计提工资,个税,公积金,和发放工资应该如何做账
老师,什么行业什么情况下采用成本毛利率核算法核算成本
老师你好,单位发放的取暖费并入到当月工资薪金一次扣除个税,还是可以分摊到5个月的供暖期,谢谢
老师,这个公司拿过来资产负债表今年就是没数,为啥以后申报的企业税都是资产总额有10.24万呢,那我接下来应该咋弄呢
怎么能看出来是不是正常结账
你好你调了账之后,有没有结账?结转损益,然后结账就好了。
你是在哪一个表上没有看到这个客户?
我重新提问,可以别的老师回答吗
你好,可以的。你再问一下,我不接你的这个题。