可以的 市场价格乘以13%。

1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
方案一;让利(折扣)20%销售商品,即里商场将1000元的商品以800元的价格销售。方案二。赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的高品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数、参与该活动的商品购进成本为600元以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购买商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)高品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。通过比较分析选择最优的折扣方式。
方案一;让利(折扣)20%销售商品,即里商场将1000元的商品以800元的价格销售。方案二。赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品(将赠送的200元的高品单独开具发票,则不仅原价800元的商品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的商品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。方案三:返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数、参与该活动的商品购进成本为600元以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率为13%,购买商品均取得了税率为13%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)高品可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。通过比较分析选择最优的折扣方式。
节日公司购进礼品成本价是58元,送给客户视同销售,是应该把58元当含税价来计算销项还是不含税呢
1.某电器厂6月发生以下经营业务:(1)批发销售电器一批,取得不含税销售额300万元。(2)向个体户销售电视机一批,价税合并收取销售额45万元。(3)将零售价4.52万元的空调作为礼品赠送给客户。(4)销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产(购进时未抵扣进项税额),售价4.12万元。请计算该电器厂6月应纳销售额和销项税额分别是多少?
老师您好,我们是经销商,每个季度给酒厂开陈列费时,酒厂不给钱,也不开票,我们进货时,开了商品负数,像这种长期酒厂不给钱,也不开票,导致长期挂在应收账款,这种 要怎么处理
老师,小规模纳税人公司改名称改法人,5月底改好的,那7月份报税怎么报,老公司报,还是新公司报
你好老师,就是员工按量来发工资的话能报工资薪金吗,还有一部分点工,也可以报工资薪金吗
老师公司几月份注销,账就做到几月份吗
老师,就是卖了一套开发商的房子抵他们欠的砖款,房子的售价是56万多,客户已经付了50万,6万明天会付清,然后开发商这边需要我们开56万多的票,但是我们又是小规模,有没有好的办法?
老师 早报高企的审计报告,财务负责人会让我签字,这个有什么风险啊
老师您好,我们小公司采购的空调和安装费开票是分开开票的,一共是32万多,做账时要分开吗?安装费是计入什么科目,还是一并计入固定资产原值 ?
老师,请问我们请人维修机器,其中材料费500元,工时费300元,请问需要申报个税吗,个税需要申报多少
我们做腌制鸭肉串(半成品)13%的税,开票的商品税收编码归属哪类,麻烦您帮我们看看
公司收到个人开具的劳务发票60000元,给代扣代缴个人所得税是不是需要换算成不含税金额代扣,公司做账金额按照什么呢