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老师,你好,我想请教你个问题?是从代账公司接回来的账,但是,它2022年期初余额的进项借方余额73万,销项贷方余额76万。我不晓得,按道理来说,每个月结转后,是不会有余额的!有余额也是在未交增值税科目里面。不晓得如何调?它这个该不该调呢?

2024-12-03 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-03 20:26

借应交税费应交增值税销项76 贷应交税费应交增值税进项73 应加税费应交增值税转出未交增值税3

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快账用户3773 追问 2024-12-03 20:28

这个余额3万,是未交,但是,它这公司,没有欠税的情况。关键是。现在2024年。我接过来的账,2023年的销项进项正常。就是在2022年的期初,就相当于2021年期末,就有这么个遗留问题在那里

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齐红老师 解答 2024-12-03 20:29

交税咋做的 他不结转增值税的吗

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快账用户3773 追问 2024-12-03 20:31

所以呀?这个问题就是可能估计2021年,它直接交,导致了进项,销项这么大的金额留在上面。所以,你觉得我现在该怎么调整?现在2024年了

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齐红老师 解答 2024-12-03 20:38

你好,你能查一下原因吗?看一下他这个销项和进项发生额是不是正确的?

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快账用户3773 追问 2024-12-03 21:26

那要查,肯定要从2017年查起,这么多年

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齐红老师 解答 2024-12-03 21:38

查不到就转营业外收入里面 借应交税费应交增值税,转出未交增值税3 贷营业外收入3。

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2024-12-03
你好1; 没有计提; 你去补计提; 你12月的帐结账了吗 
2024-01-11
你好,进项可以有余额,也可以结转,如果你结转了,转出未交增值税的话,就是没有余额,你看一下你发生额是多少,结转的是多少。
2023-04-20
进项税额要做结转的。
2023-04-22
你好,你是不是有已认证待抵扣的进项税额呢?
2023-04-20
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