您好,对方需要给我们提供劳务发票,你们要代扣代缴个税,在个税系统按劳务报酬申报个税

合作方在我店里展示并提供服务,我们公司统一收款,扣一部分作为佣金之后把代收款转给合作方,我公司把佣金部分作为收入记录申报,转给合作方的部分作为代收款记为其他应付款,有代收款协议的话税务上是否合规?发票应该由合作方直接开给客户,我给合作方开佣金发票么?代收款的话需要公司有什么经营范围?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
我们是活动策划公司,经常出活动的时候会请到那些兼职,会给他们支付工钱,然后老板就问他们提供身份信息,申报当月的个税,作为劳务报酬申报,请问这个操作是可以的吗? 现在又有一个金额6000多块的 ,也是提供身份信息过来叫申报,可是申报劳务报酬800块以内不用交税 这个金额6000多的要怎么操作比较合理 有什么办法吗
老师,我们从日本进口货物,请问需要在什么系统上操作什么流程么?以及涉及到的税费申报?@朴老师回复一下谢谢
请问老师,公对公转账。备注是货款,实际就是往来款,摘要应该怎么写呢,每次收到都是入的预收账款
老是小规模二季度本年利润里的本期金额 是填写6月份数据 还是456呢
请问老师,公司用对公户的钱在银行理财,用缴增值税税吗?2万块收益
我们3月才开始有出口销售,我们租金发票进项税额平摊转出,是3月租赁发票进项税额*3月出口销售/1-3月销售收入吗?
老师,请问下个体核定经营所得税率1.3%。但是申报第一季度显示税率是按0.25%减半征收
你好,小规模可以申请一般纳税人吗
请问公司给客户送花篮,应该入什么费用?
老师,您好,在做第一季度财务报表时,3月账户余额6万,包含了4月要付出去的尾款,未登记到应付账款里面,导致所有者权益变多,在4月股权转让时,税局说只看3月的财务报表,由于所有者权益高,个税就高, 那么是否可以重新更正报表,把应付账款重新填入负债里面来减少所有者权益的金额? 税局建议说如果不想多交税,就5月再做股转3月报表已提交,可是我不想再等一个月 可以重新更改3月报表数据吗?税局那么如何沟通更好呢
我们供应商因税没补齐,她们开给我们的发票被列为风险发票了,我们要怎么处理? 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
你好,跨境代采,现在是香港收款结算,订单采购和物流 仓库费用是香港支出(通过跨境宝支付)杭州负责技术 运营 客服。后面我需要的合规,合法避税,注册香港公司来收款,把网站的所有权转到香港公司,杭州负责技术 运营履约,香港负责采购 先阶段销售额2000/年,后面只多不少。我们收服务费6个点,运费会有一点利润,帮我梳理下如何规划,公司怎么控股好
在个税系统有两个劳务报酬的填写方式,选择哪一个? 适用的税率图解么? 这个律师是需要去税务代开么?
您好,一般按不适用累计预扣法申报。律师需要去税务代开发票的
申报劳务报酬,收入是填写哪个今日,参考发票上面哪个金额?来计算个税的依据?
您好,收入时间可以是上月的任何时间,申报是次月15日前。 劳务报酬所得预扣预缴税额, 在800<应发数≤4000时,收入(计算个税的依据)=应发数-800,税款=(应发数-800)*20% , 在4000<应发数时,收入=应发数*(1-20%),税款=应发数*(1-20%)*20%
老师我问的是在申报个税的时候,有个收入那一列,填写的是发票上的含税金额还是不含税金额?还是什么金额
您好,是发票上的不含税金额
意思不管增值税是否缴纳,这里的收入都是填写不含税金额是么?
您好,是的,要填不含税金额