法人打款 2000 元直接计营业外收入不太合适。如果是投资款,应计入 “实收资本” 或 “资本公积”;如果是暂借款,计入 “其他应付款”。 对于往来款,若之前是暂借款,支付时冲减 “其他应付款”;若与之前打款无关联的正常往来,原账务处理可以。手续费 “借:财务费用 - 手续费,贷:银行存款” 的处理正确
请问老师,老板手中有家公司之前一直未经营,刚好老板有一亲戚需要一个新账户向银行申请贷款,老板便在该公司未经营期间将公司账户借给其亲戚向银行申请贷款,银行发贷款后将钱打款到公司账户上,该亲戚直接将这笔贷款的钱从公司账户转账到其债务人账户进行还款,同时每月打钱进公司账户还贷款,分录可不可以这么做?①银行发贷款,借:银行存款 贷:长期借款。②该亲戚用贷款偿还其个人债务,借:其他应收款 贷:银行存款。 ③亲戚转钱进公司账户,借:银行存款 贷:其他应收款。④银行收回贷款,借:长期借款 贷:银行存款。不知这么做账行不行,然后还有以上走账中,其他应收款科目的二级科目应该用那个?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
建筑装饰工程有限公司,新开立一个银行账户,法人向账户打款二千元,后续办理业务又新开立的账户付给法人几笔往来款,请问老师,这种账务处理可以这么走账么 (不用归还)打款时: 借:银行存款 贷:营业外收入 中间账户发生的手续费,走报销的话 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
请问老师,我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户,当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户,但这个账户当时并没有告知代理记账公司,所以我们的记账凭证上是没有这个账户的,也没有这笔钱,但这个月我们把这个保证金账户注销了,那笔保证金打进我们的基本账户了,等于是我们盘存多出来一个银行账户,然后这个银行账户里的钱又打进基本户了,请问这笔业务我应该怎么做账,刚刚有个答疑老师告诉我: 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应收款 借:银行存款—基本账户 贷:银行存款—保证金账户 但我突然发现,那我其他应收款贷方还挂着一笔账,没销呀,我应该怎么办
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?
个体工商户4-6月增值税未申报,现在7-9月报不了税变成非正常户,怎么处理
小规模企业付款但是未收到发票,我这样写可以吗?借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个月来票了,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
主要是后续法人又换人,这二千元主要就是开立账户的,后续公司于远法人没有任何关系,那我这面是不是走暂借款好些
同学你好 往来款比较好
那就是还走 借:银行存款 贷:其他应付款-往来款 还款时 借:其他应付款-往来款 贷:银行存款
开立账户时发生十笔付款给原法人,应该是账户激活发生的业务,那这笔业务也是走往来么,老师
对的 这个做往来科目