这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,情况是这样的:11月份有异常凭证出现(进项的票)让做进项税额转出,最后缴税的税额是4187.17元已经报税,还在征期时,分局说解除了,我们又改的报表,于是税款也交了,因为进项税额大于销项税额也产生了留抵,我这应该怎么做分录
请问老师,6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出,我司已做进项税额转出,后对方公司补缴了税款,税局也将这5份发票解除异常,并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时,对方又欠税,但欠的不是我们那5份发票的税款,税局又将我们那5份发票列入异常让转出,我们6月份转出后就没有再勾选认证,那进项税额不就重复转出了?这种情况怎么处理呢?
老师,你好。请教下汇算清缴退税如何记账呢
采购退货是冲待认证进项税还是进项转出?采购进仓是做待认证进项
老师,好。我们4月28日购买的打印机1100多元,5月初才报销的,固定资产不是当月购买,当月入账,这个我怎么入账好些
600元的充电桩 要不要入固定资产
电脑开票开票大类是计算机外设备 还是电子计算机?
老师,今年3月才给员工交社保的,需要做社保年报吗
老师,公司转款给个人,备注是付给某某供货商,这个账应该怎么做,借 应付账款-某公司还是其他应收款-某某
当期费用发生5元,红冲10元。所以我的科目余额表还没结转损益时办公费出现负数,这样子可以的嘛
个人收租金,开100万的发票,需要交多少税?
老师,我公司厂房正在筹建期还未生产,以租代购了一台叉车,季度支付,全款4万多,支付前开发票,计入管理费用租赁费可以吗?
好的,谢谢老师
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