很简单的事呀,所得税和会计做账都是按权责发生制,不是本年的费用就不能本年税前扣

老师,公司是小企业会计准则,请问2021年报销了2019年的费用,2021年账上我做了“借:管理费用 贷:银行存款” 今年做2021年汇算清缴时,我做了调增。根据以前年度应扣未扣的费用可以追补,最长不超过5年这个政策,我需要更正2019年年报和申请退税吗
请问老师,支付给个人的稿费,如果没有发票需要在企业所得税汇算清缴前全部调增吗?如果调增请问政策依据是什么,麻烦您发一下。
请问老师,以前年度的费用,放到了2024年,企业所得税汇算清缴未为什么要调增处理,政策依据请您帮忙发一下,政策依据。谢谢
请问老师,新租赁准则下企业所得税汇算清缴使用权资产怎么进行税务的调整。政策依据是什么,谢谢
请问老师,2023年单位计提了一笔,管理费用-预计负债10万,(供应商要打官司,但是到了年底供应商也没有起诉,)23年企业所得税汇算清缴调增了10万。但是24年供应商还是没有起诉,领导让把这笔负债给冲减了,请问24年企业所得税汇算清缴可以调减么?同事说调减这么大笔,税务要资料,但是我们计提没有依据,冲减也没有依据,不让调减处理?
老师 张三人A公司董事 不持股。张三自己担任个体工商户的经营者。张三经常给A公司开票,这种会不会被税局认定为需要交20%个税的分红。
老师我想问一下,我们公司6月,采购一批玩具,有进项发票,因为属于零售的,就没有开发票,外账没有报税,这个进项就一直没有抵扣,后面我们改做手机业务,把玩具发票抵扣了,结果又剩下手机的进项发票,请问怎么解决这个手机的进项发票,我们后面没有做手机业务了,又改做大宗产品的木头销售了
您好!A是B的分公司,A与C公司有业务,A开票给C公司,C应该付款给A公司,可财务操作失误,付款给了B公司,现B公司说付给A公司,这样可以吗?需要什么附件
老师,你好,社会组织是不是没有个人所得税和企业所得税的税种啊,税务都没有核定,有开技术服务费,需要交印花税吗
老师请问下,12月底,查到国外客户的账户余额本位币有金额,美元是0,这个要做什么分录冲掉
老师 我在12月份做账没有计提 所得税 也没有结转本年利润 这个1月份做账怎么做计提和结转分录呢
老师,办公室的装修费用属于什么费用,属于什么部门
老师,财务软件里只做应收款帐科目,没做预收帐款,但资产负债表在这两个科目里都有数额,是按什么分的呢
各位老师大家好,自产自销的农产品,蔬菜企业所得税收吗
老师,在哪查 普票能抵扣的情况?
这个我知道,但是写说明给领导看,我要用一下政策依据。
所得税法规定的哈,权责发生制