单次采购金额 500 元以下属于小额零星经营业务,个人可不开发票,企业可凭收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,但需注明个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息。不过,各地税务政策执行可能略有差异,具体可咨询当地税务机关。

老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
业务汇总我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收到1105房五位同学的现金3150元。(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元。(4)用现金7140元分六次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计)。(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)为雅安地震及公益活动捐出现金679元。(8)大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元。(9)结转已售存货的成本7000元。要求:请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入丁字账,并计算所有账户的本期发生额和期末余额。
业务汇总:将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期同多次的采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)五位同学向诚信店投入现金3150元(2)用现金购买货架220元、白板及钱箱40元(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元(4)用现金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计).(6)隔壁水果店利用诚信店销售水果,每份提成1~2元,共收到20元。(7)为雅安地震灾区及公益活动捐出现金679元。(8)大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元,(9)结转已售存货的成本7000元。要求:请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入丁字账,计算所有账户的本期发生额和期末余额,并编制试算平衡表。
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等),请郭老师回复这个问题,谢谢
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程