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你好,想问一下,跨年度多计提的营业税金及附加,现在怎么做分录调平啊

2024-12-05 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 17:23

首先要把多计提的部分冲回去。做一个分录,借方是 “应交税费 - 相关税费”(金额是多计提的部分),贷方是 “以前年度损益调整”。然后,把 “以前年度损益调整” 这个科目的余额转到 “利润分配 - 未分配利润” 里,这样就完成了调平的过程。

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首先要把多计提的部分冲回去。做一个分录,借方是 “应交税费 - 相关税费”(金额是多计提的部分),贷方是 “以前年度损益调整”。然后,把 “以前年度损益调整” 这个科目的余额转到 “利润分配 - 未分配利润” 里,这样就完成了调平的过程。
2024-12-05
同学你好 直接原分录负数红冲
2020-12-09
您好 金额不大 直接写相同的红字分录红冲 然后再写正确的分录
2022-05-08
你好! 可以做分录: 借 应交税费…城建税 -10*2=-20 应交税费…教育费附加 -5*2=-10 应交税费…地方教育附加 -3*2=-6 贷 主营业务税金及附加 -18*2=-36 反方向冲减,即可
2022-05-08
汇算清缴进行纳税调增,然后将多计提的金额转入未分配利润
2024-05-16
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