首先要把多计提的部分冲回去。做一个分录,借方是 “应交税费 - 相关税费”(金额是多计提的部分),贷方是 “以前年度损益调整”。然后,把 “以前年度损益调整” 这个科目的余额转到 “利润分配 - 未分配利润” 里,这样就完成了调平的过程。

老师你好,我想问一下去年计提的附加税有误,现在应该怎么写分录?
去年12月份异地预缴的附加税税款,当月没有做计提营业税金及附加,请问下,现在1月份计提的话,怎么做分录呢?
老师你好: 上一年度2021年度6月计提税金 借 城建税 10 教育费附加 5 地方教育附加 3 贷 主营业务税金及附加 18 当时借贷写反了, 我现在需调账;该怎么调啊,怎么做分录呢,谢谢
去年12月计提营业税金及附加明细账土地使用税和印花税记录分配不准,总额是对的,现己跨年度怎么调整账务
请问一下,发现以前2022年计提税金及附加计提多了怎么调整啊,附加税是减半征收的,在2022年时以前的会计全额计提了,导致多计提了附加税
发票额度要提升,是按年调整的吗?今年的合同,如果明年付款,发票申请要今年还是明年,申请发票要几天,开电子发票
实际工作中需要做待认证进项税吗?
办理取消监事业务,北京的公司章程需要改吗,网上办理法人需要签字吗?还是章程里的人都要签字,在网上怎么签字。具体流程步骤
老师,一般与供应商对账的模式有那些?那种比较实用?
老师,请问下法人变更和股东变更(公司没有实际经营,什么都是0,可以按0元转让吗?)要去核税,核税前需要先申报个税吗?
老师,请问老板为了谈业务买的正装、衬衫、polo衫、西裤可以做账入管理费用吗,谢谢
老师 税一 消费税 这种成本利润率都没给出,怎么计算?
老师,像这种题 又没给出成本利润率 怎么算?
继续教育里用人单位,填无有影响考中级吗?
原材料出库是四舍五入的差额,这样账上数量都已清零,但金额有点余额,这个余额怎么处理呢