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老师,我们和一个单位有双向业务,既有采购又有销售,对方既是我们的客户,又是我们的供应商,那往来科目我该怎么处理呢?

2024-12-05 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 18:23

对于这种情况,可以分别设置 “应收账款” 和 “应付账款” 科目来核算。 销售业务产生的应收款项计入 “应收账款”,采购业务产生的应付款项计入 “应付账款”。当和对方单位结算时,根据实际收付款情况冲减对应的往来科目。例如收到对方款项,先冲减应收账款;支付给对方款项,先冲减应付账款。

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快账用户9269 追问 2024-12-05 18:23

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-12-05 18:24

好的同学,不客气呢

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对于这种情况,可以分别设置 “应收账款” 和 “应付账款” 科目来核算。 销售业务产生的应收款项计入 “应收账款”,采购业务产生的应付款项计入 “应付账款”。当和对方单位结算时,根据实际收付款情况冲减对应的往来科目。例如收到对方款项,先冲减应收账款;支付给对方款项,先冲减应付账款。
2024-12-05
 你好;   挂一个科目即可; 是的。   要么走应收账款。 要么走应付账款   
2022-06-09
你好同学 分开设置,不同的方向这是。可以内部用简单的标识标注一下
2022-02-23
你好!这个你正常做应收和应付就行
2024-08-09
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
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