你好; 挂一个科目即可; 是的。 要么走应收账款。 要么走应付账款
请问老师,我们和供应商要结算货款,但同时我们也和对方有合作,也要收对方的款,请问我们在付款的时候,可以把我们应收的款扣除后再收吗?
请问老师,我们和供应商要结算货款,但同时我们也和对方有合作,也要收对方的款,请问我们在付款的时候,可以把我们应收的款扣除后再收吗?
你好 老师 就是我公司的供应商甲客户也有向我公司借款, 账上一直是挂在 其他应收款-甲客户的借方,那可以调到应付账款-甲客户的借方吗
对方既是客户关系又是供应商关系,双向合作的客户,双方都有开票,比如A给B开了2万的增值税发票,B给A开了5000的增值税发票,那么A可以只给B支付1万5的金额吗?应如何操作呢?
老师,我们跟客户有双向业务,对方既是供应商又是客户,我可以挂在一个科目吗,比如只挂应付,付款的时候可以把应收的款项扣除后,给对方支付吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)