您好,补交的是今年的还是去年的?

老师,我们12月份刚补交了2019年度的所得税和滞纳金,补交的这部分所得税和滞纳金应该怎么做分录呀?老师,谢谢,小规模
老师你好,请问补交以前年度的所得税和滞纳金,会计账务怎么做?
请问补交去年的增值税附加税和滞纳金怎么做账
补交企业所得税和滞纳金的分录怎么做
老师请问小规模纳税人今年7月份补交去年的企业所得税和滞纳金怎么做分录,去年企业所得税交少了,税务局那边要补交的
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
是补交23年的
借:以前年度损益调整、
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
借:营业外支出
贷:银行存款