可以的,可以这么做的。

老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
你好老师,暂估季度奖金怎么做,借管理费用-奖金贷应付职工薪酬,下个季度再红冲借应付职工薪酬贷管理费用奖金,这样做对吗
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
老师,装卸工在上下货时把零件损坏了一个培了160 直接从上下车费里抵减,这个怎么做账
老师,请问二月份开具的发票,其中有一个品目开错了,现在这个品目要重新开票,电子税务局中我应该怎么开负数发票呢?是否可以和其他新增品目开在一起呢? 。谢谢!
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账