可以的,可以这么做的。

老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
你好老师,暂估季度奖金怎么做,借管理费用-奖金贷应付职工薪酬,下个季度再红冲借应付职工薪酬贷管理费用奖金,这样做对吗
我们申请出口退税,商品A和商品B在同一个报关单,现在税局致电说商品B是高风险产品,不适合退税,这种要怎么操作?
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,临时用工工资可以公司基本户对公发放吧
老师离职补偿金需要交纳个税吗
老师 清关资料需要提供什么
老师,麻烦发个个税附加扣除的图,和工资薪金的累计扣除
老师,一般纳税人购入二手车,是普通发票,后续出售该车辆,不能选择简易征收是吗?
请问老师,测算三项费用:管理费用、销售费用、财务费用,在产品中的单套费用,现在26年4月已经结完账了,我是用1-4月的平均三项费用测算吗?测算出来后给客户报价用
老师您好,我们公司欠客户款,客户也欠我们款,双方都没有开具发票,现在客户要注销,欠款和发票我们都给不了客户,这种有好办法解决吗
目前就业市场环境怎么样,好不好找工作?