可以的,可以这么做的。
借:库存现金 贷:其他应付款-法人 借:应付职工薪酬 贷:应交个税 库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 请问一下,这样其他应付款-法人要怎么冲掉?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
福利费计入了管理费用没有计入主营业务成本里有税务风险吗
你好,跨境电商的收入,是需要根据报关单的金额,开具0税率发票吗?还是按照企业支付宝收到的金额提现做收入?
承兑贴息收入做凭证需要计税吗
老师好!我们是建筑公司一般纳税人,接了光伏设备运行维护项目,要开9个点的发票?项目名称可开建筑服务一维修服务吗
老师,请问我们购买国有土地,合同约定2023.07.20日之前交于乙方,使用权50年,我们是2023.09月交纳的契税和印花税等, 请问我们计提无形资 产摊销应该从什么时间开始,到什么时候结束
快递公司开过来的专票 可以用来勾选抵扣吗
老师麻烦问一下,个体户开专票,现在有优惠都是开1%的发票,我可以给对方开3%的专票吗,谢谢老师
请问下老师,股权变更怎么操作呢?有点头晕了咨询 就是有限公司老板占股百分之 60,老板儿子百分之 40,现在想老板直接占股 100
每月发放15000扣个税税率。
老师,就是前天B老板说让我再找找别处上班。然后说我得交接工作,我昨天休息了,今天我来上班感觉今天啥事也没做,他也没找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老师,其他老师别接