同学,你好 进入23年的账套更正之前的分录,然后更正申报表,汇算清缴更正申报
老师,去年的业务招待费没做,现在要怎么作分录啊,税务局让我们20年修改汇算清缴做进去了,但是账我要怎么做呢
老师好,2021年开有票,报了税。而账套发现2022启用账套没有做这一笔帐,现在2023年了要怎么补记上去呢还是怎么处理
老师,请问我们去年计提的工资有二十万到现在还没有发放,现在我汇算清缴做了纳税调增,账务上要怎么处理呢?
去年暂估成本,现在汇算清缴还没有收到发票,要进行调增,请问公司是小微企业,账上账务怎么处理
老师:2023年的利润做少了,预缴得少了,现在做汇算清缴了,是不是要去改23年的账,把成本、费用调减下来,还是要怎么处理好?
老师好,资产负债表的应付职工薪酬应该是计提未发放的工资吧
老师你好 ,我们公司有一个全年一奖金,要做成工资表嘛,有什么注意的事项没呢
我们公司的临汾佳固源建材有限公司,收到的签收和转让凭证,如何做账
公司新入职的员工,在外地统一出差参加的入职培训费,是否需要计入职工教育经费?
老师,加油票我可以入账吧,就是各种费用我是不是有个税负率呀,怎么判定这个费用是合理范围的,不懂的老师别回复
老师,出租彩钢房做为厂房,房产税也是按租金收入乘以12%吗?
老师,请问,我 做 8 月份的内账,8 月份发 7 月份的工资,,有个其他应收款-员工社保和个税,这个款银行扣的是 6 月份的,那我发 7 月份的工资哪里,是不是管理费用工资那部分要加上 6 月份的员工社保跟个税啊?
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
老师你好,我们A企业,股东是B企业,但是A企业财报是亏损的,但转给B企业的钱用途分红的转,这样稳妥吗?
老师,您好!"应交税费--待转销项税额"这个科目是记已发货未开票的税额的吗?
老师,以前的账套不更正了,不更正账套现在要怎么处理?
同学,你好 那跨年发票不建议入账,建议发票重新开具,入到本年
老师你直接告诉我怎么做分录就可
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款、其他应付款
不齐全,不专业,算了吧
同学,你好 不好意思没有解决你的问题。 专业的做法是进入23年的账套更正之前的分录,然后更正申报表,汇算清缴更正申报 或者发票重新开具,入到本年 如果你一定要做账那就只能 借:以前年度损益调整 贷:银行存款、其他应付款