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老师,请教下,我们有很多个门店,A门店付给B门店提成,A门店收到B门店提成,这些提成都会做工资发放给相应门店的员工,账务处理怎么做呢

2024-12-08 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-08 17:42

A 门店支付提成时,借记 “销售费用 - 提成费用”,贷记 “银行存款”;B 门店收到提成时,借记 “银行存款”,贷记 “主营业务收入 - 提成收入”,发放工资时,两个门店都借记 “应付职工薪酬”,贷记 “银行存款”。

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快账用户6215 追问 2024-12-08 18:19

收到提成做收入?

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齐红老师 解答 2024-12-08 18:28

是的,也可以先视为往来款,借记 “银行存款”,贷记 “其他应付款”,发放工资时再冲减往来款,具体处理要看业务实质。

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A 门店支付提成时,借记 “销售费用 - 提成费用”,贷记 “银行存款”;B 门店收到提成时,借记 “银行存款”,贷记 “主营业务收入 - 提成收入”,发放工资时,两个门店都借记 “应付职工薪酬”,贷记 “银行存款”。
2024-12-08
A 门店的账务处理 代收 B 门店提成时 借:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 贷:其他应付款 - B 门店提成 向 B 门店支付 B 门店代收的 A 门店提成时 借:其他应付款 - B 门店代收 A 门店提成 贷:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 将提成作为工资发放给员工时 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 同时,根据工资归属分摊成本 借:销售费用(或管理费用等相关成本费用科目,具体看员工岗位) 贷:应付职工薪酬 - 工资 B 门店的账务处理 代收 A 门店提成时 借:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 贷:其他应付款 - A 门店提成 向 A 门店支付 A 门店代收的 B 门店提成时 借:其他应付款 - A 门店代收 B 门店提成 贷:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 将提成作为工资发放给员工时 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:银行存款(或其他货币资金等相关科目) 同时,根据工资归属分摊成本 借:销售费用(或管理费用等相关成本费用科目,具体看员工岗位) 贷:应付职工薪酬 - 工资
2024-12-09
收到 借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应收款 贷,主营业务收入 支付 借,固定资产 贷,其他应收款 借,其他应付款 贷,银行存款
2020-10-24
你好  如果想规范的话 就只能是直接跟公司签合同  工资核算要公司直接发放的额  
2024-01-16
您好,可以多预提一部分成本支出
2022-09-06
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