您好,这个固定资产有残值吗

您好老师,固定资产计提完后的会计分录结转是 借:固定资产清理 50 累计折旧 950 贷:固定资产 1000 要是固定资产清理卖掉,赚了100,该怎样做分录?
老师,固定资产已经折旧完了,要转入固定资产清理吗?分录是怎么做?
请问固定资产折旧完怎么清理,分录是什么?
老师,固定资产30088.5,折旧18460.5,卖了10000,13%税率请问这个固定资产清理的完整分录怎么做呢
固定资产30088.5,折旧18460.5,卖了10000,13%税率请问这个固定资产清理的完整分录怎么做呢
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
没有啊老师
借固定资产清理11628 累计折旧18460.5 贷固定资产30088.5 借银行存款10000 贷固定资产清理 8849.56应交税费应交增值税销项税额1150.44 借营业外支出2778.44 贷固定资产清理2778.44
老师,这样的话增值税申报表累计收入比企业所得税多8849.56,那这个怎么处理?
这个是正常的,可以合理解释的