您好,是的,拆分公司业务,再成立一个公司,大公司拆成小公司,以后没有业务把一个公司注销了

老师我们公司去年有几笔发票不知道要开红字发票冲销导致销售额达到了500万,现在去开红字发票去年的销售额也不会减少是吗,税务局让升为一般纳税人,有什么办法不升为一般纳税人,如果升为一般纳税人后面可不可以再降为小规模纳税人
你好,我们是腊肉香肠加工企业(目前是小规模纳税人),因为生产的腊肉到超市销售后超市要求开具9%增值税发票,请问我们是不是需要升级成一般纳税人才可以开具9%的增值税发票给超市,有就是升级成一般纳税人以后我们开具给超市的9%发票就需要上税了,因为我们猪肉都是给农户收的,怎样才能做到有进账抵扣这9%的税?
销售额是指每天的营业收入吗,不减成本,费用? 店里实际月收入是100多万,其中包含微信,行卡的收入,还有要交税的话,只交开票的收入是否可以 ,年收入超过五百万了,为什么不要他升级为一般纳税人人?刚接手这个个体餐饮服务!
老师 我们单位是小规模纳税人 到2023年1月9号为止 已经开了480多万发票了 之后一直到现在都没有再开发票 不想变成一般人 那请问我们想再开发票的话 什么时候可以再开 是2024年1月份就可以开了还是要到2月份才可以开?
老师,公司是汽车服务公司,为了多开点发票,一月份主动调成一般纳税人,业务量也不大,最多的时候年流水也就是五六十万。之前没有做账,现在我刚接手,需要重新开始做账嘛?还是从什么入手 个税就报的4个人
老师,您好,软件公司2026年由小企业会计准则改成企业会计准则,有购买500万结构性存款3个月,现已到期,账上显示利息,请问老师对应的购买以及到期的利息分录是怎样的?
老师,一般纳税人开具普票,也要按照13%交税吗???
老师,我们找的第三方检测机构开具的发票内容是技术服务费,入账的时候财务能入成检测费吗
老师,利润表中研发费用是298773.69元,附注中开发支出910526.81元,转入损益731908.27元,期末余额178618.54元,那么这个开发支出和研发费用有什么关系吗
请问老师,年终奖一次性发放的计税方式是怎么样的
上月做到待认证进项,这月转入进项税额,是直接做一笔分录就可以吗,这分录后面的附件还有弄什么吗
朴老师,我账上记得成本和成本发票相差0.01,谁没关系吧?不需要改吧?因为是四舍五入的原因
老师我新来的公司有无形资产摊销,已经摊销6年了,但是之前汇算清缴都没有报过,这次还报吗
你好老师,我们的个体怎么都改成查账征收了
采购付款的话,怎么样去管控
请问这累计700万的发票,在500内还享受小微企业的优惠政策吗,还是超过500万后,连之前开出去的票也要补缴增值税
您好,累计700万,跟小微企业不冲突,是跟小**了,、 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年应纳税所得额(弥补亏损后)不超过300万,资产不超过5000万。 年度应纳税所得额=会计利润%2B纳税调整增加额-纳税调整减少额
老师:您好,我公司是实缴注册资金100万,现在我股权以0元转让49%的股份给我的朋友,他需要交个税吗
您好,他是买家只申报印花税,是您申报个税和印花税,公司账上有未分配利润么
没有,这5年一直做的0申报
您好,那不可以0元的,税务不让的,有实缴资本 未分配利润为正时,转让价不能低于 投入本钱%2B未分配利润*份额, 新股东印花税=转让价*0.05%*50% (小微企业减半优惠) 老股东印花税=转让价*0.05%*50% (小微企业减半优惠) (个人)老股东个税=(转让价-原投入本钱-转让价*0.05%*50%)*20% (公司)老股东的投资收益并入利润总额交所得税
老师:按上表计算,100万的实缴资金,如果我转让50%的股权,在没有未分配的利润时,双方的印花税各是250元,我算的对吗,还有其他要交的税吗
您好,没有那多么 转让价500000*0.05%*50% 等于125
老股东以50万的价格转让,是不是就不需要交个税了
您好,是的,因为50就是本钱,没有所得