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根据2019年4月发生的经济业务由操作员刘向荣填制凭证,赵科敏进行审核凭证,李珊珊进行出纳签字,彭子军完成记账操作。具体经济业务内容如下:1.4月3日,以现金购买行政部的办公用品,金额800.00元。附件1张。2.4月5日,采购部向辽宁本溪钢厂购买的钢坯验收入库,并收增值税专用发票,增值税专用发票列明钢坯10.00吨,单价4,135.00元;增值税额5,375.50元,价税合计46,725.50元,货款尚未支付。附件3张。3.4月6日,制造部领用钢坯50.00吨200000元,焦煤50.00吨10000元用于30cm石油管材生产。附件1张。4.4月12日,通过工商银行缴纳上月增值税、所得税、城建税、教育费附加,结算方式:其他。附件2张。5.4月15日,向中石油湖南分公司销售产品一批,增值税专用发票列明30cm石油管材200.00吨,单价7,000.00元;增值税额182,000.00元,价税合计1,582,000.00元,货款尚未收到,同时结转销售成本,

2024-12-09 17:06
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2024-12-09 17:07

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2024-12-09
1借原材料40000 应交税费应交增值税进项税额680 0贷应付票据46800
2022-05-05
您好 (1)1月21日,物资专员王海,因购买办公用品,借2000元,以现金付讫,当日购买完毕,报销办公费1800元,多余款项退回 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 借:管理费用 1800 借:库存现金 200 贷:其他应收款 2000 (2)2月6日购入L材料一批,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,全部款项以银行汇票支付 借:材料采购 3000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 390000 贷:银行存款3390000 (A公司采用计划成本法对存货进行收发核算) (3)2月13日,上述L材料已验收入库,计划成本为3200000元; 借:原材料 3200000 贷:材料采购 3000000 贷:材料成本差异 200000 (4)5月7日出售闲置办公楼,房屋原始价值150000元,已提折旧50000元,出售取得价款120000元,发生清理费用2000元; 借:固定资产清理100000 借:累计折旧50000 贷:固定资产 150000 借:银行存款120000 贷:固定资产清理 120000/1.09=110091.74 贷:应交税费-应交增值税-销项税额120000/1.09*0.09=9908.26 借:固定资产清理 2000 贷:银行存款 2000 借:固定资产清理 8091.74 贷:资产处置损益 110091.74-100000-2000=8091.74 (5)6月份,一项新产品专利技术达到预定用途,并交付车间用于产品生产,当月结转研发支出,合计800000元,其中符合资本化条件的支出为640000元 借:无形资产 640000 借:管理费用 160000 贷:研发支出 800000 (6)8月2日,采用商业汇票结算方向B公司销售甲产品20件,单价50000元,增值税130000元,收到还款期限为3个月的银行承兑汇票一张 借:应收票据 1130000 贷:主营业务收入20*50000=1000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 130000 (7)9月8日,向B公司销售甲产品50件,总价款125000元,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托 借:应收账款125000%2B16250%2B500=141750 贷:主营业务收入 125000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 16250 贷:银行存款 500
2022-06-14
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2,借:银行存款 ,贷:预收账款 借:银行存款 ,贷:预收账款 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 3,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 4,借:预付账款,贷:银行存款 5,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加 
2023-05-10
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