都是一样的正常做账就是,没有特殊处理问题

老师,请问我司有若干间门铺,我设辅助为每间铺,当录入完主营业务收入,主营业务成本,期末还没结账时,当只有收入没成本的铺,有余额显示为负数,并不是贷方,但成本大于收入的店铺,就用借方余额显示?是金碟。
老师,购入一批货物,当月收到发票,但是货没有卖出去,那需要结转成本吗?这个收到的发票在什么时候入账,是收到发票当月入账,还是卖出去后结转成本当月入账呀
大家好,请问一下:如果当月没有产品入库,但有人工跟费用,这部分的成本怎么结转呢?分录我要怎么做呢?
当月的收入,次月才开具发票,造成当月没有实际收入发生,只有费用发生。利润也是负的。这个应如何进行账务处理。
老师,你好,请问一下:如果当月有成本,但是没有收入,这个成本在资产负债表中怎么提现呢? 2.当月有成本,没有收入,这个成本要结转到本年利润是吧?
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
朴老师,凭证装订一般需要放什么?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗??对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录?具体分录请详解
老师,我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
老师我们有个新能源公司,用这个公司投资100%控股了2个光伏发电项目的公司,这要增加一个建设安装工程施工的,是在新能源公司增加营业范围办理建筑工程资质,还是新成立一个公司比较好,现在的新能源只有投资没有其他经营业务
我看之前的会计是这么处理的,比如说这个月我收入300万,成本400,期间费用10万,当月结账的时候他结转了成本300万,利润报亏10万,成本还有100万没结转!
没明白,为啥有那么多成本呢?你们是商贸企业还是生产企业?
我也不大明白,期间费用正常结转,但是成本不是正常结转!
生产企业就是按销售的生产成本结转,商贸企业也是按销售的进货成本结转。不能随意增加或者减少成本