因为你是自有房产,所以2个都要申报的。不存在也得0申报

老师公司有商铺出租,选择“从价计征”申报了1.2%的时候,这些租金收入没有开票。还要在“本期销售情况明细”表填写:5%征收率的服务、不动产和无形资产的数据吗??在增收一次5%的税??我印象中是选择一种征收方式就行的了。是不是我记错了??
老师,您好!我们公司办公室是租赁个人的,个人去代开增值税普通发票给我们,我们看到完税证明上面写着,房产税 从租计征,11月份的,281.67元,个人所得税,财产租赁所得,11月份的,70.42元。月租金是14788元。完税凭证备注栏写着:现金私房出租,房产税开征区域 3%。请问这房产税281.67和个税70.42 是怎么计算出来的呢?
老师 我们公司2020年买了一套工业用的厂房,一直没有房产证 发票 等 ,2023年收到发票后做了房屋税源采集,之前一直没有申报过;2020.11月开始出租;想问下 我现在要申报房产税的话 是要从2020年交房时间开始申报还是从我出租时间开始申报?还是从我现在的所属期开始申报? 第二 我现在是按从租计征,每月 三万的出租收入来作为计税依据吗? 怎么计算房产税? 第三 土地增值税是什么情况要交吗 我需要申报土地增值税吗
老师我们的店铺从2024年1月起出租,但是到3月份开的发票。现在房产税从价计征变更为从租计征但是我们填写信息的时候会跳出这个提示,是怎么回事我们要怎么操作呢?
老师您好,想请问一下,我们公司的房产是自己的,有别的公司租赁了我们的房子,之前的会计在2023年年底开了租赁的发票,但是之前的会计没有去重新进行税源采集,导致一直都是按照从价计征去申报房产税的,现在税务打电话要重新采集税源,更改报表并补缴税款,请问下补税的税款金额要怎么计算呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我填完信息,提示是啥意思呢
那我从价那块把价格填写0是吧
你的房子都出租了,那么从价的就0申报