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老师您好,我们是一家从事磷矿石销售的贸易公司,2023年从一家企业购买了磷矿石,从对方取得2000万元的增值税专用发票,但双方未做过结算。现在最终结算后数量没有变动,但金额只有1700万元。而这些发票已经在去年抵扣,请问该如何处理

2024-12-10 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-10 10:14

你好,你们没有结算部分对应的进项税转出核算,最好

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:17

老师您好,请问具体是怎么操作。因现在对方不可能开红票给我们

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:18

对应300部分的进项税税额转出

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:19

在电子税务税务局上报税时怎么处理

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:19

做进项税转出申报就可以

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:23

老师,电子税务局上是收到对方红票后自动生成进项税额转出,现在我要自己填吗

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:24

你这里是自己计算,手动填写的

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:26

好呢老师,这样会不会被税局发现要求交滞纳金和罚款,因是去年的。还有会不会所得税也有影响

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:27

不会的,今年才发现的这个

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:31

老师您好,未取得对方红字发票也可以做进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:31

是的,这部分没结算是不可以i抵扣的

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:34

老师,取得对方发票也不可以吗,当时双方对这个发票均无异议

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:35

那没支付的部分你总是挂账吗

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:41

是呢,挂在对方账上

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:42

最好还是冲了部分,要不然长期挂账也是麻烦的

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:43

老师,不用管对方吗

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:43

你先问问不可以冲红得话就自己转出

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快账用户5921 追问 2024-12-10 10:45

好呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:46

不客气祝你工作顺利

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你好,你们没有结算部分对应的进项税转出核算,最好
2024-12-10
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好请把题目完整发一下
2022-05-30
你好请把题目完整发一下
2024-07-04
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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