是的,就是那样处理的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我公司卖了一台二手车,买这个车的时候就是二手的,当时入账没抵扣进项税,现在又卖了,按百分之3,减按百分之2交增值税,我公司有进项税留抵,交税不能按照销➖留低么
公司购买机动车因公司暂时没有业务,所以进项税还未认证抵扣过,现在公司要把车卖给个人,要先认证抵扣,存在留底税额,之后按13%销售好,还是不认证,直接按简易计税3%减按2%
请问一般纳税人公司购入车辆时是普通发票没有进项税额抵扣的,现在公司要卖这台车,是不是可以按照简易计税3%减按2%来开票交税
你好,我公司是一般纳税人的物流公司2021年购进二手车,没有抵扣增值税,现在我公司销售出去,是按照13%还是可以按照简易办法3%减按2%来上税呢?
请问公司购入的车当时入账时是普票,没有进项抵扣,现在要卖出去,可以按3% 开票,减按2%交税吗?
                超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
做电商的企业销售农产品(山货)在税收方面有优惠吗?
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目