是的,就是那样处理的
老师,您好!请教一下我公司今年4月份购入牵引车,现在想转让出去,购进发票还未抵扣,开票可以按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税?后期购进发票不能抵扣是吗?车辆保险费也是不能抵扣?
我公司卖了一台二手车,买这个车的时候就是二手的,当时入账没抵扣进项税,现在又卖了,按百分之3,减按百分之2交增值税,我公司有进项税留抵,交税不能按照销➖留低么
公司购买机动车因公司暂时没有业务,所以进项税还未认证抵扣过,现在公司要把车卖给个人,要先认证抵扣,存在留底税额,之后按13%销售好,还是不认证,直接按简易计税3%减按2%
请问一般纳税人公司购入车辆时是普通发票没有进项税额抵扣的,现在公司要卖这台车,是不是可以按照简易计税3%减按2%来开票交税
你好,我公司是一般纳税人的物流公司2021年购进二手车,没有抵扣增值税,现在我公司销售出去,是按照13%还是可以按照简易办法3%减按2%来上税呢?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?