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老师,我们十一月10号之前按小规模开票,11号开始升为一般纳税人,现在不知道怎么申报增值税?

2024-12-10 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 20:39

你好,你们是不是弄错了,一般纳税人生效是当月1日,或者次月1日生效。你们11号?

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快账用户3103 追问 2024-12-10 20:41

老师我是打个比方,比如我们开到10号发现马上要超500万了,因为每个月金额有点大,就在后面升为了一般纳税人,系统通过后开票也是按一般纳税人开的,但前面有部分是按小规模开的

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快账用户3103 追问 2024-12-10 20:47

老师,他应该选的是当月升为一般纳税人,但我们之前开的票是按1%开的

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齐红老师 解答 2024-12-10 20:50

你这比方都把我整懵了。就是小规模纳税人开超500万,还是按照小规模纳税人申报,但是好像是2015年有个文件,就是关于小规模纳税人偷税漏税的,超500万一点可以,但是如果恶意开了1000万,那可能就是偷税漏税了。

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齐红老师 解答 2024-12-10 20:51

这个度需要自己把握,大部分企业都是开到490万的时候,就不开了。

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快账用户3103 追问 2024-12-10 20:53

老师,不是这个意思。就是我们在11月的时候开了三十多万,发现马上要到500万了,我们去找专官员协商看怎么办?因为我们每个月要开几百万,专官员就让11月我们去找他的当天升为了一般纳税人,后面几百万的发票税率是13%,但前面30万是按1%开的票,现在要申报了不知道怎么申报了

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齐红老师 解答 2024-12-10 20:57

增值税申报表附表一把1%的开票额自己带出来了么,如果带出来了,就按正常的申报。申报后,联系之前开1%的发票客户,12月红冲1%发票,再开正确的13%发票。

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快账用户3103 追问 2024-12-10 20:59

但是开红子发票,之前1%,后面13%,税率相差太多,没其他办法?

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齐红老师 解答 2024-12-10 21:02

你先别考虑税差,先考虑你们的这个神操作吧,按说当月都该处理的。刚才说了,一般纳税人当月生效,就是当月1日生效,你们就不应该开1%的税票,现在不处理,税务局早晚联系你们的。

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快账用户3103 追问 2024-12-10 21:04

是我们先联系税务局的,专官员从我们开始升就知道我们开了1%的。谢谢了

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齐红老师 解答 2024-12-10 21:05

好的,祝你学习工作顺心顺意!(不需要回复了)

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