你好,可以的, 没问题。如果你们在12月7号从小规模纳税人升级为一般纳税人,在申报房产税和土地使用税时,根据相关税法规定,一般纳税人在申报房产税和土地使用税时需要按照规定税率全额征收,不能享受小规模纳税人的减半征收优惠政策。 因此,对于11月份之前的房产税和土地使用税申报,如果你们当时还是小规模纳税人,可以享受减半征收的优惠政策。而对于12月份的申报,由于你们已经升级为一般纳税人,需要按照一般纳税人的规定税率全额征收。 具体申报步骤如下: 打开电子税务局或申报软件,选择“申报征收”模块。 在申报征收模块中,选择“电子申报”选项。 根据企业实际情况填写申报表,包括企业信息、申报征收方式和申报表类型等信息。 在申报表中录入房产税和土地使用税的相关信息,如应纳税额、抵扣税额、减免金额等。 核对申报表信息无误后,点击“提交”按钮进行申报。 申报成功后,需要打印申报报表并加盖公章,然后前往主管税务机关办税服务厅或者网上申报平台进行申报。

好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票,并且是按照一般人补开的发票,这种情况我需要怎么办,并且在这里您回答完我之后我没法回复您,只能重新提交问题,不知道为什么,
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
你好,请问一下我们公司去年是小规模享受六税2费政策,印花税和土地使用税都是减半征收的。今年1月份转为一般纳税人,现在已经是一般纳税人了,请问我们下月申报税费时,还继续享受六税2费政策嘛
老师好,我们公司在2022年9月成立,9-10月是小规模纳税人,10月底申请了转为一般纳税人,11月初正式成为一般纳税人,税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了,报的时候只输入10月的数据,那我现在2023年1月要申报企业所得税了,要怎么报啊,10月份的金额还算在里面吗
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,因为去年是按年申报的。目前点申报的时候自动生成了按年的。该怎么调整
已经按年申报了的话,就更正申报,补交差额, 需到政务大厅办理,一般需要带申请表,营业执照,公章,身份证和委托书 到税局大厅办理。
老师,2023年的还没申报尼。
是说2022年那会是按年申报的,这会想来申报2023年的,一点开申报,就自动是按年的。
我要怎么调整成11月的按小规模申报,减半征收
12月份另外按照一般纳税人申报全额
可以这种逻辑操作,鉴于情况比较特殊,建议去大厅办理申报分段申报。税务人员的操作权限比纳税人多。
好的,谢谢你。带公章,营业执照,办税人身份证吗
学员您好,是的,对的