你好,可以的, 没问题。如果你们在12月7号从小规模纳税人升级为一般纳税人,在申报房产税和土地使用税时,根据相关税法规定,一般纳税人在申报房产税和土地使用税时需要按照规定税率全额征收,不能享受小规模纳税人的减半征收优惠政策。 因此,对于11月份之前的房产税和土地使用税申报,如果你们当时还是小规模纳税人,可以享受减半征收的优惠政策。而对于12月份的申报,由于你们已经升级为一般纳税人,需要按照一般纳税人的规定税率全额征收。 具体申报步骤如下: 打开电子税务局或申报软件,选择“申报征收”模块。 在申报征收模块中,选择“电子申报”选项。 根据企业实际情况填写申报表,包括企业信息、申报征收方式和申报表类型等信息。 在申报表中录入房产税和土地使用税的相关信息,如应纳税额、抵扣税额、减免金额等。 核对申报表信息无误后,点击“提交”按钮进行申报。 申报成功后,需要打印申报报表并加盖公章,然后前往主管税务机关办税服务厅或者网上申报平台进行申报。

好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票,并且是按照一般人补开的发票,这种情况我需要怎么办,并且在这里您回答完我之后我没法回复您,只能重新提交问题,不知道为什么,
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
你好,请问一下我们公司去年是小规模享受六税2费政策,印花税和土地使用税都是减半征收的。今年1月份转为一般纳税人,现在已经是一般纳税人了,请问我们下月申报税费时,还继续享受六税2费政策嘛
老师好,我们公司在2022年9月成立,9-10月是小规模纳税人,10月底申请了转为一般纳税人,11月初正式成为一般纳税人,税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了,报的时候只输入10月的数据,那我现在2023年1月要申报企业所得税了,要怎么报啊,10月份的金额还算在里面吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,因为去年是按年申报的。目前点申报的时候自动生成了按年的。该怎么调整
已经按年申报了的话,就更正申报,补交差额, 需到政务大厅办理,一般需要带申请表,营业执照,公章,身份证和委托书 到税局大厅办理。
老师,2023年的还没申报尼。
是说2022年那会是按年申报的,这会想来申报2023年的,一点开申报,就自动是按年的。
我要怎么调整成11月的按小规模申报,减半征收
12月份另外按照一般纳税人申报全额
可以这种逻辑操作,鉴于情况比较特殊,建议去大厅办理申报分段申报。税务人员的操作权限比纳税人多。
好的,谢谢你。带公章,营业执照,办税人身份证吗
学员您好,是的,对的