咨询
Q

老师上个月开票确认了一笔收入借:应收180贷:主营业务收入应交税费上月就收到了现金160微信20然后上个月银行存款和其他货币资金是对上了的但是这个月才发现现金里面有这个开票收入的事上个月已经收到这一笔钱了就没有进行账务处理导致应收还挂着180请问本月怎么处理啊

2024-12-10 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 21:40

你好,上个月收到的是现金吗?现金账上做了吗?上个月收到钱时怎么做的账务处理?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,上个月收到的是现金吗?现金账上做了吗?上个月收到钱时怎么做的账务处理?
2024-12-10
您好,做这个分录调整 借:现金 180 贷:应收账款 180 借库存现金-180 贷主营(负)贷销(负) 第2个分录的主营和销项按我们 (借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项)这个分录的计算来红冲
2024-12-11
同学你好,实际业务收入是70元,把30元冲抵 会计分录: 借:应收账款 -30 贷:主营业务收入-30
2020-12-22
你好,借银行存款贷应付账款这样更正。
2024-02-23
你好,是你们自己给别人开发票的,可以啊。
2021-11-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×