您好,下面数字忽略 购入设备 借:固定资产 900 贷:银行存款 900 收到财政拨款 借:银行存款 60 贷:递延收益 60 折旧 借:制造费用900/10*4/12=30 贷:累计折旧 30 同时分摊递延收益 借:递延收益 30 贷:其他收益 30
老师好,请问收到拨款做分录是做非限定性政府补助收入,还是做限定性政府补助收入呢
老师,请问收到政府补助,应该怎么处理?
老师,收到的专精特政府补助资金40000万,账务处理怎么做?可以冲减贷款贴息财务费用吗
专项账务处理,还未收到政府拨款的时候用自己的资金做的项目,项目验收完成后收到政府拨款这种账务处理怎么做。
老师,你好,我公司是电力开发公司,电站在政府的政策下现在清退,已经收到政府的补助款项,收到政府补偿款和资金支出款项怎么做账?清退后电站固定资产账务怎么处理?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
规定专项用途的呢
您好,这也是固定用途,用来买固定资产了
我想知道计入专项应付款的情况的账务处理
您好,好的 收到专项拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 使用专项拨款购置资产时: 借:固定资产 贷:银行存款 同时:借:专项应付款 贷:资本公积 拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款