同学,你好 借:营业外支出 1000 贷:银行存款 1000

公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
老师你好,我想咨询一个问题,我现有AB两个公司,A是生产性企业,B是商贸企业。平时都是A负责生产,然后卖给B负责出口,退税。然后B公司现在接到这么一张订单,是客供材料的订单,客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何费用购买,但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税,有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司,不具备加工生产能力的,这批客供材料直接运到A公司,由A公司去组装,然后做好后卖给B公司,B公司再出口卖给客户C。这种情况,AB公司的账务应该怎么操作?咨询税局,当地税局说10年内都没见过这种情况
你好,咨询个问题,比如说我们给其他店里供食品,然后其他店里给客人用的时候食品有点小异物,然后客人要求赔偿1000元我们把这个1千元给赔付了,分录怎么做
你好,咨询个问题,比如说我们给其他店里供食品,然后其他店里给客人用的时候食品有点小异物,然后客人要求赔偿1000元我们把这个1千元给赔付了,这个营业外支出汇算清缴底需要调增吗
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
营业外支出这个1000呢 还结转吗
同学,你好 结转的,是损益结转 借:本年利润 贷:营业外支出
年底汇算清缴是不是还需要做一个调增呀
同学,你好 是的,这个不能税前扣除
有赔偿协议呢
同学,你好 没有发票,就不能税前扣除,除非取得发票
收据呢 有对方开的收据
同学,你好 也不能税前扣除
为啥有个老师说有协议或者收据就可以
会计学堂的老师
同学,你好 你想税前扣除,那你需要准备相关资料,比如商品异物照片、赔偿协议、支付记录等。这些资料需要足以证明赔偿的合理性及必要性,才可以税前扣除。并且税务局有最终解释权。 实际业务处理上,你做到营业外支出,税务局就会匹配你是否纳税调整。所以建议你直接纳税调整,减少匹配差异。