您好,你进口的时候缴纳了进口增值税就不能抵扣
请问一下老师,我们做进出口贸易的,我们从新加坡进口了一批货,但是我们还要把这批货出口到韩国的,请问一下我们从新加坡进货这批货缴纳了关税和增值税,现在要出口到韩国,这批货之前缴纳的进口增值税可以进行退税吗
老师,一般贸易我进口缴纳的增值税,然后我把这批货出口可以退税吗
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
老师您好,我们外贸企业,从国外买进然后出口国外,但是我们当时进口的货物缴纳的进口增值税半年前做了抵扣该怎么办
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
老师,我们公司开票给个人,要怎么开具?
老师甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金比如1200万。乙方分三年分别支付500,400,300,甲方收款后按年开具发票。支付后乙方获得权利:1、直接跟村上签订土地租赁协议。2、以后政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有。反正就跟甲方没有关系了。3、目前已经支付第一年款并收到甲方开具发票500万,内容租赁费,期间25年全年。疑问:1、今年500万如何入账?一次性进费用?考虑一次入账对利润影响较大,可否按照总金额1200,按照20年预估年限进行摊销?会计上有无摊销和摊销年限的依据?税务上有无风险?如何才合规?
老师晚上好!请问我公司雇佣几名运维人员,他们的社保和劳动关系不在我公司,这种情况我公司给他们能直接发职工薪酬吗
这个代理人跟受益人有关联吗
老师,我的账套做了一家公司的账,但是我不想要了,想换另一家公司来做,不可以重置呢?是因为我有数据的原因吗?是不是要把数据全部删除了才可以重置呢?
零基础考注会的会计,经济法,税法,现在开始每天学8小时,还有300天就要26年考试,时间来得及么?时间够用么?
老师 对方个人给我们公司开的劳务费发票 我们公司给代扣代缴个人所得税 这个分录 借:管理费用劳务费 2900 贷:银行存款 2480 贷:应交税费--个人所得税 420 这样对吗
进口再出口,那么之前缴纳的进口的增值税能退吗?
正因为可以退税,所以不能再抵了
转口贸易又称中转贸易或再输出贸易,是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。 转口贸易的方式: 1.交易的货物由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国; 2.交易的货物不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。老师有人说我们是第1种,不在第三国加工过的是不能退之前缴纳的进口增值税的呀。是这样子吗
比如说如果你们确实买来就卖了确实不能退税
到底这进口再出口能不能退呢???有没有相关的国税文件看看呢
这种情况最好还是和主管税务确认一下比较稳妥
根据《增值税暂行条例》,在中华人民共和国境内销售货物的单位和个人为增值税纳税人。而转口贸易货物的起运地或所在地均不在中国境内,属于在境外销售货物,所以不在增值税征税范围内,自然也无法享受出口退税优惠.
还是最好和当地税务确认一下
那么进口的时候缴纳了进口增值税就不能抵扣,我这边已经抵扣了,怎么办呢?要做转出吗?转出的分录怎么做呢
这种情况不退税了,我的理解是取得了海关缴款书就可以抵
我问了税务局这边,人家说你出口的话是免税的,你用于免税的。是不可以做抵扣的,现在我已经做抵扣了,我要做健康传说,我要怎么做这个分录
哦,转出这么做账,借成本或费用科目 贷应交税费应交增值税进项税额
借方要什么科目啊?你这么写看不懂啊?能不能给到一个具体的科目呢
我不知道你做账的时候咋做账的,比如说你采购的时候借方库存商品了,那就是借库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出