您好,你进口的时候缴纳了进口增值税就不能抵扣

请问一下老师,我们做进出口贸易的,我们从新加坡进口了一批货,但是我们还要把这批货出口到韩国的,请问一下我们从新加坡进货这批货缴纳了关税和增值税,现在要出口到韩国,这批货之前缴纳的进口增值税可以进行退税吗
老师,一般贸易我进口缴纳的增值税,然后我把这批货出口可以退税吗
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
老师您好,我们外贸企业,从国外买进然后出口国外,但是我们当时进口的货物缴纳的进口增值税半年前做了抵扣该怎么办
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
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老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
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老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
进口再出口,那么之前缴纳的进口的增值税能退吗?
正因为可以退税,所以不能再抵了
转口贸易又称中转贸易或再输出贸易,是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。 转口贸易的方式: 1.交易的货物由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国; 2.交易的货物不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。老师有人说我们是第1种,不在第三国加工过的是不能退之前缴纳的进口增值税的呀。是这样子吗
比如说如果你们确实买来就卖了确实不能退税
到底这进口再出口能不能退呢???有没有相关的国税文件看看呢
这种情况最好还是和主管税务确认一下比较稳妥
根据《增值税暂行条例》,在中华人民共和国境内销售货物的单位和个人为增值税纳税人。而转口贸易货物的起运地或所在地均不在中国境内,属于在境外销售货物,所以不在增值税征税范围内,自然也无法享受出口退税优惠.
还是最好和当地税务确认一下
那么进口的时候缴纳了进口增值税就不能抵扣,我这边已经抵扣了,怎么办呢?要做转出吗?转出的分录怎么做呢
这种情况不退税了,我的理解是取得了海关缴款书就可以抵
我问了税务局这边,人家说你出口的话是免税的,你用于免税的。是不可以做抵扣的,现在我已经做抵扣了,我要做健康传说,我要怎么做这个分录
哦,转出这么做账,借成本或费用科目 贷应交税费应交增值税进项税额
借方要什么科目啊?你这么写看不懂啊?能不能给到一个具体的科目呢
我不知道你做账的时候咋做账的,比如说你采购的时候借方库存商品了,那就是借库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出