可以操作。在海关方面,适用 “退运货物” 监管方式,要准备原进口报关单、退运协议、质量问题证明材料报关,海关审核通过后办理出口手续。外汇管理方面,若已付汇,先向外汇局申请 “进口退运付汇核销备案登记表”,对方退款后持多种材料办理退汇手续;若未付汇,海关凭原进口报关单办理退运,留存原报关单并签发出口报关单。
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
请会做进出口贸易的老师回答这个问题:我们公司从国外A公司采购了一批货100万,放在报税区货代的保税仓里,现在想把这批货出口到另个国家B公司,但是放在保税区的货是不能以我们公司名称作为境内收货人,要以货代公司名称作为境内收发货人的对吗??
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
但是货代这边说做不了“退运货物” 监管方式,因为进口进来的时候规格是a,现在发现有问题是规格错了,现在是规范是b的,所以不能做“退运货物” 监管方式。只能做出口,再次把这5吨货出口还回去给国外A公司。是这样子的吗
货代的说法也有道理,因货物规格改变不符合 “退运货物” 监管方式的原状复运要求。可以按一般出口方式将 5 吨货还给 A 公司,操作时要准确申报出口信息。已付汇的要办退汇手续,未付汇的做好记录。要注意出口退税问题,避免错误退税,还要和 A 公司沟通好退回方式、费用承担等情况,防止贸易纠纷
进口货物再出口税务局这边也是不给退税的,但是这个出口的话,我原来的分录是做借:库存商品-D产品 21万,进应交税费-应交增值税-进项税额5万,贷:应付账款-A公司 20万,银行存款 6万(进口关税1万,进口增值税5万),现在5万进口增值税已经抵扣了,现在要出口怎么做分录呢,
同学你好 计算 5 吨货物成本为 5.25 万,做分录:借:发出商品 5.25 万,贷:库存商品 - D 产品 5.25 万。 出口收到货款 X 万,分录为:借:应收账款 - A 公司 X 万,贷:主营业务收入 - 出口收入 X 万;同时结转成本:借:主营业务成本 5.25 万,贷:发出商品 5.25 万。 若税务规定要转出已抵扣的进项税额,按规定做分录,如借:主营业务成本,贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出。
老师,那么这5吨的货我已经把那个进口增值税做抵扣掉了,现在要做进项转出的话,这个分录要怎么做呢?
借主营业务成本 贷进项转出