您好,就是记老板的往来 借:其他应收款 -老板 贷:银行
请问对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
甘老师,请问对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
邹老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
老师 这个分录应该怎么做呢 老板的姐姐打了30万 私户打给我们 然后我们出30万 一共60万 由我们对公付钱给供应商 然后货卖了利润再分红
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作
老师,第一次做会计,我们是小规模纳税人公司,公司挂牌在交易中心销售货品,目前有进入交易中心的挂牌费和平台扣缴的手续费,然后等到货品销售出去后有收入,这个怎么做账呢,辛苦老师了
老师!您好!请问我们公司抛农业粪肥,属于补贴审计单位,是农业中心给结账,我们实际耕地3万亩,但是农业中心不管你干多少,都是只按2.6万亩结账,我们做账的时候,需要怎么做呢?
老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,再都做啥审核,过账,结转损益吗,是这个顺序吗,还需要做什么
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
钱不还回来了不是记其他应收吧
您好,是先记着,确定不还了,借:营业外支出 贷:其他应收款 这个是不能税前扣除的,要年度汇缴时纳税调增
好的老师
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~
老师比如开专票交税钱都是老板私人微信交的、没从公账扣这个怎么做分录呢?
您好,还是记老板的往来 借:应交税费 贷:其他应付款(如果以前是其他应收款这里还是用同样科目)
我销项挂了5000老板交了6000税差额是有附加税1000分录挂哪个科目老师
您好,借:税金及附加1000 贷应交税费-应交附加税 1000 借:应交税费-未交增值税 5000 应交税费-应交附加税 1000 贷:其他应付款 6000