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老师,比如说给供货商打款195,进货价169,开票160,195-169=26这部分是返点,169-160=9这部分是我们垫付下游门店的费用 那这个返点应该怎么做账啊

2024-12-14 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-14 22:18

你好,努力解答中,稍后回复你。

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齐红老师 解答 2024-12-14 22:21

进货时:借:库存商品 195元;贷:应付账款 195元。 收到返点时:借:应付账款 26元;贷:库存商品 26元(冲减进货成本)。 垫付费用时:借:预付账款 9元;贷:银行存款 9元。

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同学你好 这个有发票吗
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2023-03-26
同学你好 1.做工资里比较好 2.跟工资一起 3.给他们的返点他们开发票吗 4.先做预付账款 5.可以,申报个税就行了,但是如果查的严必须要交社保那就要补上
2021-03-12
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