你好,设备维修就是开13%。开9%是建筑物的维修,比如道路,房产的维修
我公司是一家一般纳税人建筑劳务公司,租了一个设备做事,对方带人带设备来工地上做事,现在对方公司要这边结算,要开发票进来,开票的事项要注意什么?是开9个点的专票吧,开票的项目是选建筑服务,工程服务吗?然后备注栏写工程地址,工程名称,再写个租赁费呢?
我们是建筑工程有限公司,接到高速项目。两种税率发票的备注都是一样的。 之前开过9个点的劳务费和工程服务发票,现在又有一份清包工合同要开3个点的劳务费。请问1.之前9个点的收到的成本专票还能抵扣吗?2.还有就是成本和收入是怎么个比例呀?3.清包工合同是可以开3个点劳务费吧?
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。对以上业务编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。对以上业务编制会计分录
请问老师,我以前有一个进项原料:变压器油,这个没有消费税,我开出去的发票产品名称:气动工具专用油。现在这个原料换成了进项名称为基础油,这个基础油有消费税的,我开出去的发票名称还是原来的名称可以吗,用不用交消费税,进项和销项都交吗,税率是多少
你好老师,我们家是一家贸易公司,给别的公司开的租赁费,最后结转的时候走哪个分录,比如化工有限公司就是 借 生产成本 贷原材料 借 库存商品 贷 生产成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 那贸易公司的车租给别的公司的租赁费到结转成本时怎么做分录,辛苦老师给详细解答下
你好老师,给合伙人分红怎么做分录
老师,个税不计提的话,我公司一直发不出来工资,但是这个月申报的个税是我代垫的 这个怎么做账务处理呢?
你好老师,收到政府补贴和研发支出,最后到成功或者失败,整个正确的会计分录怎么做?
求个税专项扣除最新政策
老师,公司要转移到另一城市,工商那已登记,但税务还没办理,请问专票的地址应该是哪里?刚收到新开的专票备注栏那里备注新地址了,有影响否
老师去银行取现金支票能取多少发工资
老师,一般纳税人提供劳务,清包工,简易计税,可以开专票给对方抵扣吗吗
老师,给到客户的业务费计入什么科目?先计提,后付款,分录怎么写呢
零申报的工作流程是什么呢
但是合同写的9%的,主要是这设备写的还是返厂维修,这专票用备注项目名称和地址吗?
对方是个项目,对方要求开9%专票
你们承担的是在厂维修,不是在人家的项目上维修,不能开9%的。你们开13%不影响对方抵扣的。也不需要备注项目名称和地址。
但是对方合同写的9%,开13%多交税,领导不乐意,我们现在开9%税务局会查吗?
如果在项目上维修,那这变压器9%税率专票不备注可以吗?另外项目和我们公司不在同一城市除了交建筑合同印花税还用交其他什么税吗?这属于异地的
你们承接的是工地上项目的维修才能开建筑服务,现在就是在自己的厂里维修的,跟建筑服务不搭边,改变名称开票就是虚开发票。税局查到双方都得挨罚款,你们还得补交税
对方是个项目上的,让开9%专票,请问这除了印花税和增值税附加税改涉及异地的什么税吗?
你是跨市才需要预交,还需要预交所得税,本地项目不需要预交。
老师,如果就这一次开了这个9%专票,跨市了还用预交所得税吗?是我们交还是对方交呀?
当然是你们开票方预交的哈
我们就这一笔还用预交所得税吗?这如何交呀?
我们就这一笔还用预交所得税吗?这如何交呀?按什么比率交呀?
你现在不能开建筑服务的,那样开就是虚开。你得跟对方说清楚我前边的说的
返厂维修合同,然后去项目上给他们安装上,这是9%吗?
那个安装很简单的,又不需要动土建啥,就把螺丝拧紧就行,怎么就开建筑服务呢?
刚给领导说,领导说人家只能抵扣9%的呀?还有这样的吗?说对方问了就开9%的
没有那个说法的哈。哪个文件规定只能抵扣9%,那么建筑工程上买的材料13%就不抵扣了?
算了,领导非让开9%,还挺生气,这项目和我们没在一个城市,而且我们公司都亏损,是不是也就涉及不到预交所得税了呀?
他生啥气?你叫他在开票通知里边签字,本来开那个发票就属于虚开,不然到时怕他耐账说不知情。虚开发票查到补税还得罚款,你把我的回复给他看
领导说人家都让开9%了,我们还开13%多交税呀?
还说是真实业务,这变压器返厂维修了也得给他们安转去,怎么就不真实了,人家项目都这么开,对方说没问题
反正公司也亏损,也不用交所得税
他硬是要那样子,开票时他签字就行了哈 现在你们要做电子税局涉税事项报告,然后在项目地预交税