同学,你好 24年,先把无票收入红冲,再根据开具的发票重新做分录

年底会计没有票,做了预估费用,后期怎么开票抵消,怎么能分别是23年的费用24年开票进来,24年收到发票怎么处理,相差的部分又怎么处理
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
23年12月付了房租,但没收到开发票,做了预付款的房租的管理费计提,24年3月做年报前发票还有一部分没收到。怎么处理?怎么做分录?
有一家网络服务公司,校长23 年底开了一千多万的进项票,但是销项要 24 年开具,收到发票不做成本的话要怎么入账啊
我要红冲23年的收入,涉及金额占23年收入10%左右,账务处理怎么做?涉及的发票,购买方没有进行增值税进项勾选的话,我直接开红字发票么?
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
老师:单位同事现在拿来去年12月的6000多的招待费,发票,今年可以给报吗,
老师,运输公司,餐费发票怎么入账,司机路上吃饭的。
工商年报,如果“网站或网店信息”“股权变更信息”“对外投资信息”都没有,还用填吗?
老师您好请问申报年度企业所得税纳税调整项目表里面关于财务费用-手续费23行,其中也账载金额栏,税收金额栏,调增金额栏,请问财务手续费填在账载金额和税收金额栏吗?
老师,请问辞退员工的补偿金,一般记的费用科目,设什么名字的明细?
工资冲暂估分录怎么做
但是这个收入是属于23年度的收入 有影响吗,
同学,你好 没有影响,对你24年没有影响
需要对之前23年的企业所得汇算清缴做调整吗? 还有就是比如23年100万 按3%税率做的账,24年只开了25万,1%的 这种怎么处理
同学,你好 不需要对23年做调整 你24年开具的红字发票和蓝字发票金额不一致,那对24 年有影响的
23年没开票,不涉及到红字发票
同学,你好 我的说法不准确,重新说一下 24年要做红字分录,冲销23年的无票收入。然后再根据开具的蓝字发票重新做分录 借:应收账款 -100 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:应收账款 25 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 影响的是24年的利润
23年的不调账可以吗?必须要冲吗?是因为开发票就得做收入吗?
同学,你好 不冲,你收入不是多做了吗?
当时以结算单入账做的无票收入,因为是23年发票的事情。现在开票就是需要冲红重新做账是吧
同学你好 嗯嗯,是的